你好,同學(xué),不涉及損益科目, 本期直接沖銷一筆分錄
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
我標(biāo)示的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)。現(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
老師好,我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人,我對(duì)增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業(yè)務(wù)1:假設(shè)9月收到進(jìn)賬票4400,進(jìn)項(xiàng)稅額380 業(yè)務(wù)2:9月銷售開專票288,銷項(xiàng)稅額23 業(yè)務(wù)3:9月的認(rèn)證是25 我這都3筆對(duì)應(yīng)的分錄是什么呢? 業(yè)務(wù)1是借:庫存商品4400 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)380-25=355嗎? 還是說只入庫認(rèn)證的那部分發(fā)票,不認(rèn)證的不做賬? 借:庫存商品 借:進(jìn)項(xiàng)25呢
老師,您好 我們2023.4月采購庫存商品時(shí)候分錄做成了借庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。然后我們5月勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有的,那么我4月低做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫,謝謝金額取哪個(gè)數(shù)
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場(chǎng)外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票,對(duì)方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
分錄怎么做呢,不涉及損益,但是涉及庫存了呀
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,庫存商品現(xiàn)在不能動(dòng),因?yàn)閯?dòng)庫存的話,我們上報(bào)給稅局的不好解釋,還有別的做法嗎
還有別的做法嗎
你在24年度5月份調(diào)賬的,以前的不動(dòng)的,不影響以前的報(bào)表的
我可能做 借應(yīng)付賬款 貸未分配利潤(rùn) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
存貨不用未分配利潤(rùn) ,這個(gè)不是損益科目的
我們的庫存表每月都上報(bào)的
我是說我們的庫存表不好解釋
你4月份上報(bào)的,按照之前報(bào)的數(shù)據(jù)
這個(gè)調(diào)整在5月份,影響5月份的,本身你賬面存貨就是虛增的
5月份上報(bào)的時(shí)候,按照調(diào)整之后的