軟件企業(yè)即征即退是針對(duì)軟件部分超出3%稅負(fù)率的增值稅予以退還,一般這個(gè)需要結(jié)合自己公司的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)情況,實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況綜合考量,這個(gè)問(wèn)題簡(jiǎn)單一些操作,可以把硬件部分成本加上稅點(diǎn)13%,再此基礎(chǔ)上再加上15%毛利,最終計(jì)算的硬件部分收入為88623.3元,那么軟件部分收入就是111680.02-88623.3=23056.7元,這樣軟件與硬件配比是2:8,較為合理吧,以上意見(jiàn)僅供參考,主要還是要結(jié)合公司實(shí)際情況考量!
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題啊,像公司符合即征即退,然后他那個(gè)軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開(kāi)發(fā),然后硬件是外面買來(lái)的,然后組裝組裝成一個(gè)成品。賣出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開(kāi)票的話,是不是開(kāi)成成品?不是說(shuō)軟件跟硬件分開(kāi)開(kāi)。要開(kāi)成組裝成之后的那個(gè)東西。這樣的話是不是也要符合就是生產(chǎn)企業(yè)才能做嵌入式的軟件
老師你好,我們公司有款嵌入式軟件,可以享受增值稅即征即退,那我們開(kāi)票時(shí)是不是要把軟硬件的價(jià)格分別備注出來(lái)?
老師,鉗入式軟件即征即退,開(kāi)票時(shí),備注欄要怎么備注才可以退到稅呢?,例如合同金額為100萬(wàn)(硬件銷售額70萬(wàn),軟件部分30萬(wàn)),因?yàn)橹皼](méi)有接觸過(guò)這塊,現(xiàn)在要準(zhǔn)備開(kāi)票了,發(fā)票備注欄要怎么備注,我們發(fā)票是10萬(wàn)版本的。
老師你好,我們公司是銷售設(shè)備的,然后還把公司自己研發(fā)的軟件,嵌到設(shè)備里面一同銷售,這符合嵌入式軟件,即征即退政策,稅已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,這面表格的數(shù)據(jù)怎么取數(shù)呀,有案例可以參考嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)即征即退的軟件成本利潤(rùn)率怎么算呀! 公司簽的合同總售價(jià)為82000,其中包含軟件!硬件部分的成本51100,那么軟件的金額和稅額是多少呢?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
那老師您看看這張發(fā)票的金額是怎么算的呀!硬件部分的成本71144