當(dāng)年彌補(bǔ)虧損后的凈利潤(rùn)
老師,我們是民宿,是企業(yè)小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入+其他業(yè)務(wù)收入是不是都合計(jì)填在10欄這里
4S店購(gòu)買顯示大屏 1萬(wàn)元計(jì)入什么科目?
老師 甲方付承兌匯票的可以合作嗎,除了貼手續(xù)費(fèi),還有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都相應(yīng)的少去,為什么總資產(chǎn)還會(huì)多起來(lái)?
老師,我六月份增值稅期末留抵,7月份抵減了之后要交增值稅,那我這個(gè)月怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,上個(gè)月沒(méi)申報(bào)個(gè)稅 ,不知道去哪個(gè)大廳,請(qǐng)問(wèn)公司歸屬所在稅務(wù)局怎么查詢
合并報(bào)表怎么合并?麻煩提供案例學(xué)習(xí)一下,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司是純技術(shù)公司,沒(méi)有材料成本。我可以這么算盈虧平衡嗎? 期間費(fèi)用固定按照15萬(wàn)/月,營(yíng)業(yè)成本(人工)是95萬(wàn)/月。收入平衡點(diǎn)就是15+95=110萬(wàn)/月。人數(shù)不算是39人。人均營(yíng)收就是110/39=2.85萬(wàn)/月。那么營(yíng)收就是2.85*12*39=1333.8萬(wàn)達(dá)到平衡
小規(guī)模收到24年所得稅退稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,建筑公司異地施工預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢
所以是看哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)呢?看當(dāng)面的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
看自己做的賬利潤(rùn)分配余額是負(fù)數(shù)就就先彌補(bǔ)
我現(xiàn)在是想補(bǔ)計(jì)提2022年法定盈余公積金,資產(chǎn)負(fù)債表是十三萬(wàn)多,利潤(rùn)表是18萬(wàn)多,那我是看哪個(gè)數(shù)?
看自己做的賬:23年12月末利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額
可以看科目余額表未分配利潤(rùn)的期末余額?那不就是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的數(shù)嗎
你只是22年沒(méi)計(jì)提,那么就是22年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
23年也沒(méi)計(jì)提,23年當(dāng)年本年的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是正數(shù),23年的我又應(yīng)該取哪個(gè)數(shù)呢
以前年度的都沒(méi)計(jì)提,直接看23年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)
現(xiàn)在是22年也要補(bǔ)計(jì)提,23年也要補(bǔ)計(jì)提,那又是怎么說(shuō)法
直接按23末的數(shù)據(jù)一次性補(bǔ)提就行,沒(méi)必要再分年了