您好,現(xiàn)在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的優(yōu)惠政策是月度不超過10萬,季度不超過30萬可以不用交稅.
老師,2022年文化建設(shè)事業(yè)稅有沒有優(yōu)惠政策
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是個啥稅種?有啥優(yōu)惠減免政策沒有?
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅有沒有優(yōu)惠政策?
一般納稅人企業(yè),文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有什么稅收優(yōu)惠政策,稅率是多少
老師,請問文化建設(shè)事業(yè)費(fèi),24年有優(yōu)惠政策嗎,謝謝
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
怎么可能啊,最多是不超過兩萬免征吧
小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)為2萬元時,為減輕文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)人負(fù)擔(dān),部局兩家(財政部,國家稅務(wù)總局)發(fā)文明確,小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元的繳費(fèi)義務(wù)人,同時免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),這是一項(xiàng)長期有效的政策。小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)提高至3萬元后,部局兩家又發(fā)文明確,對月銷售額不超過3萬元的繳費(fèi)義務(wù)人,同時免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),但此項(xiàng)政策有明確的執(zhí)行期限,并已于2017年12月31日到期停止執(zhí)行。小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)提高至10萬元后,部局兩家也未再相應(yīng)提高免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。因此,目前僅有月銷售額不超過2萬元免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的政策仍繼續(xù)有效。