,這個(gè)在罰沒資金里面。
老師,我正在填企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問繳納的滯納金應(yīng)該填哪里
老師,我給客戶賠償?shù)倪`約金,企業(yè)所得稅匯算時(shí),在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中應(yīng)在哪一欄填寫
老師,匯算清繳時(shí)候,我2021年有補(bǔ)繳2019年的企業(yè)所得稅,附加稅,增值稅 以及有滯納金,我是不是要填寫在納稅調(diào)增表提現(xiàn),我寫在七支付滯納金以及違約金,就跳出這個(gè)
稅收滯納金在填寫企業(yè)所得稅一般企業(yè)成本支出明細(xì)表時(shí)應(yīng)該填在營業(yè)外支出哪行?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請(qǐng)問在填寫一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫在罰沒支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師你好!在A102010表中罰沒支出填寫的話,在A105000表中稅收滯納金、加收利息那項(xiàng)對(duì)應(yīng)填寫,那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問題呢?
你好!其實(shí)你要做,是2個(gè)表都要寫的
實(shí)際上是稅收滯納金,如果在A102010表填寫在罰沒支出欄次的話,那么在A105000也要在罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失欄次填寫嗎?還是在稅收滯納金、加收利息欄次填寫呢?
你好,在稅收滯納金、加收利息欄次填寫
那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問題呢?
你好,你把你的表截圖來看一下。
麻煩老師幫忙看看,謝謝
你的成本支出表里面的23行是哪一些業(yè)務(wù)的金額?
23行稅收滯納金、社保滯納金,其中稅收滯納金16802.68元,社保滯納金7871.87元可以稅前扣除不用調(diào)增。
你好!你填寫的沒問題。 不過你其他營業(yè)外支出是什么支出
那么有風(fēng)險(xiǎn)提示也沒有問題嗎?其他的營業(yè)外支出是違約金之類的
你好!她只是提示你。 你確認(rèn)一下就行