你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎,本月我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我入賬了 沒有發(fā)票平臺認(rèn)證
老師,你好,我上期,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時,分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項(xiàng)稅額,并且這個銷項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師好,月末認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅有留底,怎么做分錄
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底需要做哪些分錄怎么做分錄?認(rèn)證就按銷項(xiàng)金額認(rèn)證的。就多幾百元。進(jìn)項(xiàng)平時都放在待認(rèn)證科目里。進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)需要做哪些分錄?沒有做過一般納稅人所以不太清楚,望老師解答。
老師,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,還有留底的
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅包括認(rèn)證和沒有認(rèn)證的嗎
你好,是已經(jīng)認(rèn)證過的(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)) 沒有認(rèn)證的,計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
老師,商家開給我專票時,我直接就計入了進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在待認(rèn)證的該怎么辦
你好,你是把沒有認(rèn)證的發(fā)票的稅額,也計入了進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)嗎??
沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)了,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有余額我也沒有寫分錄,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資金,并且銷項(xiàng)稅都抵扣完了,但是負(fù)債中的應(yīng)交稅費(fèi)也有金額
你好,沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),那就需要從進(jìn)項(xiàng)稅額,調(diào)整到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明細(xì)才是的
分錄這樣寫嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄?
那我次月,待認(rèn)證的和認(rèn)證的該怎么平?
你好,次月這個發(fā)票是認(rèn)證抵扣了嗎??
如果次月,待認(rèn)證的沒有全部認(rèn)證完,該咋辦
你好,認(rèn)證了多少,就從? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)。 沒有認(rèn)證的部分,繼續(xù)在??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)掛賬就是了?
好的,非常感謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?