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你好老師,月末我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅有沒有認(rèn)證的,認(rèn)證過得也有留底,請問我需要做分錄嗎?

2024-05-23 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 13:46

你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 13:50

這個轉(zhuǎn)出未交增值稅包括認(rèn)證和沒有認(rèn)證的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:50

你好,是已經(jīng)認(rèn)證過的(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)) 沒有認(rèn)證的,計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 14:28

老師,商家開給我專票時,我直接就計入了進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在待認(rèn)證的該怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-05-23 14:29

你好,你是把沒有認(rèn)證的發(fā)票的稅額,也計入了進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)嗎??

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 14:33

沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)了,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有余額我也沒有寫分錄,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資金,并且銷項(xiàng)稅都抵扣完了,但是負(fù)債中的應(yīng)交稅費(fèi)也有金額

沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)了,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有余額我也沒有寫分錄,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資金,并且銷項(xiàng)稅都抵扣完了,但是負(fù)債中的應(yīng)交稅費(fèi)也有金額
沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)了,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有余額我也沒有寫分錄,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資金,并且銷項(xiàng)稅都抵扣完了,但是負(fù)債中的應(yīng)交稅費(fèi)也有金額
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齊紅老師 解答 2024-05-23 14:34

你好,沒有認(rèn)證的都做到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),那就需要從進(jìn)項(xiàng)稅額,調(diào)整到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明細(xì)才是的

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 14:40

分錄這樣寫嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2024-05-23 14:40

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄?

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 14:43

那我次月,待認(rèn)證的和認(rèn)證的該怎么平?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 14:43

你好,次月這個發(fā)票是認(rèn)證抵扣了嗎??

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 15:01

如果次月,待認(rèn)證的沒有全部認(rèn)證完,該咋辦

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齊紅老師 解答 2024-05-23 15:20

你好,認(rèn)證了多少,就從? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)。 沒有認(rèn)證的部分,繼續(xù)在??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì)掛賬就是了?

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快賬用戶9543 追問 2024-05-23 17:22

好的,非常感謝

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齊紅老師 解答 2024-05-23 17:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-05-23
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-26
學(xué)員你好,這種情況可以不做分錄的
2022-04-04
你好,可以不用做的。
2023-09-27
需要做憑證的。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
2023-03-31
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