如果之前掛了預付賬款的 借庫存商品 貸預付賬款7983.75
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,一月份進的貨,當時貨到未付款未開票,現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項,有的供應商開了全額發(fā)票,有的供應商說貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
老師您好,我想問下我們的供應商給我們100元的貨,我們95折入庫,但是我們付款按照100元付,那5塊錢供應商給我們現(xiàn)金,不用開票,這個問題怎么做賬呢
老師,我們公司訂了一款產(chǎn)品,5月份時轉(zhuǎn)了一部分預付款給客戶,材料并沒有全部送齊,6月份開票供應商按合同全額發(fā)票開給了我們,余下的貨7月份才送齊,請問6月的我這個賬怎么做呀。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后我們是開超市的,就是那個庫存商品進貨,比如說一月份,二月份,三月份,四月份都進貨了,但是四月份才開進來發(fā)票,然后四月份付的款這個怎么做分錄呢
老師 我現(xiàn)在做5月份的賬 我們是小規(guī)模納稅人 我們這次就是5月份付款供應商的貨款2.1-3.28日送貨的錢 付了7983.75元 然后供應商給我們開進來了一張7983.5元的普通發(fā)票 請問下您 這個分錄怎么做呢?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
暈了 現(xiàn)在是這個供應商的 應付賬款余額是7501.5元 您懂嗎 他之前暫估了 又不讓沖 只暫估一次讓 明白了嗎 比如以前借庫存商品7501.5貸應付賬款 這個供應商 現(xiàn)在又開進來一張7983.75的發(fā)票 還付款了7983.75元 明白了嗎
借應付賬款、貸、銀行存款。
啥意思 沒有懂 啥意思
就是你付了錢,暫估和發(fā)票一樣的只做支付的