你好,沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。
企業(yè)匯算清繳時,如果職工薪酬不需要調(diào)整,還要填“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”嗎?
小微企業(yè)所得稅年報,職工薪酬沒有調(diào)整,需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)整需要填報嗎?根據(jù)什么來填報呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表需要填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算申報中,A105000納稅調(diào)整項目明細表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,這兩份表一定要填嗎?數(shù)據(jù)可以不填嗎?
請問一下多做的預(yù)收賬款怎么沖減
收到的個稅手續(xù)費返還,如果全額發(fā)給了個人,都需要交什么稅。
單位上個季度填了未開票收入,這個季度申報時0申報會被稅務(wù)查嗎
小規(guī)模企業(yè)。開票不含稅金額298126.04稅額2981.26。含稅金額是301107.3。這個超過免稅金額了嗎。需要繳納增值稅嗎
老師,現(xiàn)在沒有上市公司可以公司名稱上加股份兩個字嗎?
老師,對方借我司的往來款,一直沒有還,現(xiàn)在對方公司又注銷了,這個要怎么來處理?
是貨物公司 請問我進了一張電器安裝費的發(fā)票 但是我銷售貨物有對應(yīng)成本,但是加上這筆電器安裝費的發(fā)票做成本 導(dǎo)致成本大于收入了? 請問要這么辦?
想問一下貨物里面包含免費服務(wù)一年,那這個免費服務(wù)怎么確定收入?那這個免費的技術(shù)服務(wù)不用開增值稅票是嗎
老板個人買的手機開了公司的發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
授權(quán)軟著使用如何開專票
就是12月只計提了,沒有發(fā)放也要寫進去嗎?
對,你只要在5月份之前發(fā)放的話,就填寫到里面
老師,這里的各類社會基本性繳款,這個里面填社保嗎?
對,填寫的就是單位負擔的社保費。
老師,別的單位在我們這報銷的差旅費,匯算清繳需要調(diào)出來嗎?管理費里面的招待費也需要調(diào)嗎?
如果不屬于你們公司的費用如果不屬于你們公司的費用,那你們是需要納稅調(diào)整的。
別的單位保銷的放到了業(yè)務(wù)招待費,這個直接填業(yè)招費的數(shù)按比例調(diào)就行是不
不是這個是全部納稅調(diào)整的
別的單位的都要調(diào)出來嗎?
對 因為這個不屬于你們公司的費用
專家費,還有外來單位幫忙的保銷差旅費,都放到了業(yè)招費,這個都要挑出來嗎?
這個比如說你們替別人承擔的就按照招待費調(diào)整就可以。
但是我們公司出錢了啊,也在為我們公司服務(wù)
那這個就可以在招待費里面調(diào)整了。
老師,匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機構(gòu)所得稅分配表,里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣???
這個真是抱歉,總分機構(gòu)這種沒有填寫過,不太敢確定。