你好,沒(méi)有調(diào)整的話(huà)也是需要填寫(xiě)的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫(xiě)就行。
老師好,外銷(xiāo)商貿(mào)企業(yè)剛剛成立,法人是臺(tái)灣人,因?yàn)閯偝闪o(wú)任何業(yè)務(wù),但是個(gè)稅需要零申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是不是在個(gè)稅扣繳端→人員信息采集境外人員臺(tái)灣居往來(lái)大陸通行證?其他的帶大*號(hào)的必填項(xiàng)和內(nèi)資企業(yè)人員信息采集相同
電商新規(guī)定,增值稅和企業(yè)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是啥時(shí)候呢,發(fā)貨時(shí)間,確認(rèn)收貨,還是結(jié)算時(shí)間
2024年已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)得進(jìn)項(xiàng)稅,檢查出來(lái)不允許抵扣。賬務(wù)怎么處理呢?不能抵扣是因?yàn)榘l(fā)票是福利費(fèi)用
你好老師,我們跟個(gè)體工商戶(hù)簽的合同,打款給個(gè)體工商戶(hù)法人,個(gè)人給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎
研發(fā)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用—研發(fā)。 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用是分開(kāi)的生成報(bào)表的時(shí)候,管理費(fèi)用這欄是不是科目余額表的管理費(fèi)用減去研發(fā)費(fèi)用的金額填進(jìn)去
你好,一般納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
單位有個(gè)員工是農(nóng)村的,村里交了醫(yī)保和社保新農(nóng)合之類(lèi)的,不想單位在交社保了,問(wèn)這樣可以嗎?
本月發(fā)放上月工資的賬務(wù)處理具體怎么做,需要先計(jì)提嘛
勞動(dòng)仲裁里面沒(méi)有交社保的賠償,這部分要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,總公司在同一個(gè)區(qū)可以開(kāi)兩個(gè)分公司嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
就是12月只計(jì)提了,沒(méi)有發(fā)放也要寫(xiě)進(jìn)去嗎?
對(duì),你只要在5月份之前發(fā)放的話(huà),就填寫(xiě)到里面
老師,這里的各類(lèi)社會(huì)基本性繳款,這個(gè)里面填社保嗎?
對(duì),填寫(xiě)的就是單位負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)。
老師,別的單位在我們這報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi),匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎?管理費(fèi)里面的招待費(fèi)也需要調(diào)嗎?
如果不屬于你們公司的費(fèi)用如果不屬于你們公司的費(fèi)用,那你們是需要納稅調(diào)整的。
別的單位保銷(xiāo)的放到了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)直接填業(yè)招費(fèi)的數(shù)按比例調(diào)就行是不
不是這個(gè)是全部納稅調(diào)整的
別的單位的都要調(diào)出來(lái)嗎?
對(duì) 因?yàn)檫@個(gè)不屬于你們公司的費(fèi)用
專(zhuān)家費(fèi),還有外來(lái)單位幫忙的保銷(xiāo)差旅費(fèi),都放到了業(yè)招費(fèi),這個(gè)都要挑出來(lái)嗎?
這個(gè)比如說(shuō)你們替別人承擔(dān)的就按照招待費(fèi)調(diào)整就可以。
但是我們公司出錢(qián)了啊,也在為我們公司服務(wù)
那這個(gè)就可以在招待費(fèi)里面調(diào)整了。
老師,匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣?。?
這個(gè)真是抱歉,總分機(jī)構(gòu)這種沒(méi)有填寫(xiě)過(guò),不太敢確定。