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老師,23年年度匯算清繳該怎么去弄?哪些屬于調(diào)增?哪些是需要調(diào)減的?怎么區(qū)分

2024-05-23 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-23 10:07

你好,這個主要就是看你具體的費用來決定。

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:08

就是要找出一年的費用報銷憑證來查嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:09

對,比如說你的費用沒有發(fā)票,就是需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:09

房租只有收據(jù)沒有發(fā)票要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:09

這個收據(jù)不是發(fā)票,所以需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:09

那調(diào)減的一般是哪些呢

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:10

比如說有一些免稅的項目,比如說免稅的收入。

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:14

假如我總收入是八千萬,利潤是1000萬,但免稅的物品有六千萬,那我六千萬都要進行調(diào)減嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:15

對呀,因為是免征企業(yè)所得稅的,所以你是需要調(diào)減

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:19

哦,我理解錯了,我那個是免征增值稅

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:20

免征增值稅的,但不一定免征企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7512 追問 2024-05-23 10:20

嗯嗯 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:20

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝

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你好,這個主要就是看你具體的費用來決定。
2024-05-23
你好 大約有45種情況,比如(一)視同銷售收入(填寫A105010),(二)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認的收入(填寫A105020)
2022-09-06
您好,超標的業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整
2022-05-16
調(diào)增項目 超標準費用支出:如業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額 60% 扣除且不超當(dāng)年營業(yè)收入 5‰,超限額部分調(diào)增;廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費一般企業(yè)超當(dāng)年營業(yè)收入 15% 部分調(diào)增;職工福利費超工資薪金總額 14% 部分調(diào)增;工會經(jīng)費超工資薪金總額 2% 部分調(diào)增;職工教育經(jīng)費超規(guī)定扣除限額部分調(diào)增。 稅收滯納金、罰款、罰金:企業(yè)因違法違規(guī)支付的此類款項,不得稅前扣除,需全額調(diào)增。 未取得合法有效憑證的支出:成本、費用等支出未取得合法有效發(fā)票等憑證,相應(yīng)支出不能稅前扣除,需調(diào)增。 調(diào)減項目 免稅收入:國債利息收入、符合條件的居民企業(yè)間股息紅利等權(quán)益性投資收益等免稅收入,需調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 加計扣除項目:如研發(fā)費用,制造業(yè)企業(yè)未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,按實際發(fā)生額 100% 加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按無形資產(chǎn)成本 200% 攤銷。高新技術(shù)企業(yè)等也有相應(yīng)加計扣除政策,需調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 彌補虧損:企業(yè)以前年度未彌補的虧損,可在當(dāng)年匯算清繳時調(diào)減應(yīng)納稅所得額,但有結(jié)轉(zhuǎn)年限限制
2025-01-16
你好,收入做銷項稅額,你是說應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入科目的,計入了銷項稅額科目嗎?
2025-03-19
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