可以不管了,直接改匯算清繳的數(shù)據(jù)
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報(bào),直接更正不行,是不是要先作廢在電子稅務(wù)局,謝謝
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
12月份財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了,過(guò)了申報(bào)期還能更正嘛?還是可以不更正,等所得稅匯算清繳再報(bào)正確的?
你好 老師 我們12月財(cái)報(bào)有更改 我直接更改申報(bào)表 有影響到季度所得稅 我可不可以只更改財(cái)報(bào) 然后匯算清繳的時(shí)候在填正確企業(yè)所得稅匯算可以嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
財(cái)務(wù)年報(bào)就根據(jù)我的實(shí)際情況填寫,不用和12月份那個(gè)一致對(duì)嘛
是,財(cái)務(wù)年報(bào)就根據(jù)我的實(shí)際情況填寫,不用和12月份那個(gè)一致