你好,可以報(bào)銷,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)
老師,我們公司是電商行業(yè),現(xiàn)在項(xiàng)目是這樣的,個(gè)人供應(yīng)商提供貨物給到我們平臺(tái),由我們平臺(tái)代替銷售,銷售完成后平臺(tái)留取一部分利潤,剩下的需要返還給到個(gè)人供貨商,這塊的對(duì)私結(jié)算貨款需要對(duì)方提供什么才能是正規(guī)的可以公轉(zhuǎn)私?
銀行現(xiàn)提供我公司一筆免息貸款,流程是:提供與供應(yīng)商的購銷合同,然后貸款款項(xiàng)是轉(zhuǎn)到供應(yīng)商的私人賬戶上,可以直接提現(xiàn)。但是還款是需要從我公司的賬戶上還款。請(qǐng)問這種方法的可行嗎?
合作的供應(yīng)商,給客人發(fā)貨的快遞費(fèi)用,供應(yīng)商先支付這個(gè)快遞費(fèi),約定費(fèi)用雙方一人一半,這個(gè)時(shí)候如果要報(bào)銷這個(gè)款項(xiàng)給供應(yīng)商,可以根據(jù)快遞公司開的發(fā)票,對(duì)公報(bào)賬給他嗎?
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應(yīng)商可以提供我們充足的進(jìn)項(xiàng),我們還需要給供應(yīng)商開具陳列(商品展示費(fèi)用)銷項(xiàng)發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項(xiàng)加點(diǎn)未開票收入,再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司從銀行貸款了100萬,支付給供應(yīng)商,中間的銀行利息費(fèi)用從公司扣了。但是這個(gè)銀行利息費(fèi)用 5萬 雙方協(xié)議是供應(yīng)商承擔(dān),我想請(qǐng)問這個(gè)5萬,我是要開票給供應(yīng)商嗎?如果開票 需要開什么發(fā)票?
為什么是1年期終值?2022.1.1——2024.1.1,不是兩年嗎?
老師好,現(xiàn)在的減資流程是什么?
就是有一個(gè)是我們租用的對(duì)方的車,但是我們這邊兒每個(gè)月還要給對(duì)方還貸款,能不能從公戶把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人?但是他前面的賬上的時(shí)候沒有收到這個(gè)借款的。他這個(gè)款怎么入賬?
一般納稅人招待費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?如果當(dāng)年招待費(fèi)已經(jīng)超過扣除限額,還可以入賬和抵扣嗎?
公司2023年認(rèn)繳1000萬元,實(shí)繳1000萬元,2024年認(rèn)繳1500萬元,實(shí)繳1500萬元,2024年工商年報(bào)填報(bào)股東及出資信息如何填寫?
老師,30期講義電腦怎么下載,在哪里找
老師麻煩問一下,我21年收貨款40萬,做了無票收入,現(xiàn)在對(duì)方讓開發(fā)票,填報(bào)表的時(shí)候,無票收入可以填負(fù)數(shù)嗎?謝謝老師
你好老師我問一下員工有四級(jí)殘疾證,個(gè)人所得稅可以減免多少,現(xiàn)在這個(gè)員工大概工資在15000左右,每月扣繳個(gè)人所得稅為300多左右,匯算清繳的時(shí)候能全額退回來嗎,謝謝
一般納稅人取得的哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的?
老師,我最近接觸了一個(gè)叫做facebook的跨進(jìn)電商平臺(tái),由于資金跟不上,申請(qǐng)了閉店,平臺(tái)人員說的需要繳納總余額百分之五十的稅收才可以提現(xiàn),待繳納完成平臺(tái)核實(shí)成功,繳納的稅收會(huì)同余額一起返回提現(xiàn),這種情況是不是真的