招待費抵扣不了增值稅,可以做賬,但是不能稅前扣除。
老師晚上好,福利費和業(yè)務(wù)招待費如果取得了專票,這個進項稅額可以抵扣嗎?不能抵扣是什么原因呢?謝謝
公司因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務(wù)招待費稅前扣除比列扣除嗎?
支持招待費的增值稅額(已取得增值稅專用發(fā)票),可以列支進項稅抵扣嗎?為什么?
一般納稅人,福利費和招待費如果未超過比例部分是否可以抵扣進項? 還是都不能抵扣進項 只是在比例內(nèi)的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調(diào)增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費 招待費就是含稅金額么?不用列進項?
老師你好,請問一般納稅人取得招待費專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎?
會計分錄怎么寫的哈哈
老師您好 一個銷售公司前年年底左右到現(xiàn)在都沒有做賬務(wù)處理,稅務(wù)登記是去年一月份,沒有成本票也沒有銷售發(fā)票就一些加油住宿發(fā)票,你說我可以就從現(xiàn)在六月份開始做賬嗎,以前就不管了可以嗎
請問老師,所得稅匯算清繳退回的所得稅計入以前年度損益調(diào)整,最后計入利潤分配-未分配利潤,這樣處理對不對?
請問股東可以代開發(fā)票給其他公司嗎?與他自己公司無關(guān)的業(yè)務(wù)可以去稅局代開發(fā)票嗎?
票據(jù)法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
兩個企業(yè)共用一個變壓器怎么解決電費問題
25年一月,我做了分錄,發(fā)現(xiàn)還差一步?jīng)]做,還可以回去一月改嗎,?一到五月都報稅了,季報也報了,會影響數(shù)據(jù)嗎
#提問#2、甲公司于2×24年1月3日取得乙公司30%的股權(quán),支付款項1 200萬元,對乙公司具有重大影響,當日乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為4 200萬元,當年年末甲公司確認對乙公司的投資收益100萬元,乙公司當年沒有確認其他綜合收益。2×25年1月1日,甲公司又出資2 300萬元取得乙公司另外40%的股權(quán),至此,甲公司能夠控制乙公司。購買日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為5 500萬元,原取得30%股權(quán)的公允價值為1 700萬元。假定甲公司、乙公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不考慮其他因素,甲公司合并財務(wù)報表確認的合并成本是( )萬元。老師,請幫我做出會計分錄,謝謝
產(chǎn)權(quán)比率是2:1,權(quán)益乘數(shù)是多少
金蝶K3 WISE打印明細賬,這個怎么設(shè)置去掉