同學(xué),你好 年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照賬填寫,12月的報(bào)表
2019年12月計(jì)提的研發(fā)費(fèi),納稅申報(bào)表已經(jīng)是調(diào)整過的了,那匯繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是按照12月份上報(bào),還是按照調(diào)整后的上報(bào)?
利潤表的凈利潤為負(fù)數(shù),老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調(diào)么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調(diào)整12月的年度財(cái)務(wù)報(bào)表么,現(xiàn)在彈出來的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我也是按照這個(gè)填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整這個(gè)年度報(bào)表么?還是不用調(diào)整?假如我12月資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調(diào)整 年度報(bào)表么,
你好請問我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)年報(bào)是按照納稅調(diào)整前的數(shù)填還是調(diào)整后的呢?
老師,請問年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按調(diào)整前的數(shù)據(jù)填報(bào),還是調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)呢?
老師,請問我年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照納稅調(diào)整后的改,還是按照12月的報(bào)表也就是納稅調(diào)整前的直接填
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利