你好,沒錯的,是這么做的。
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
老師請教下,進(jìn)口企業(yè)海運費做銷售費用分錄是否正確。 付海運費時,分錄借:銷售費用-海運費5000,貸:銀行存款5000 產(chǎn)品入庫的時候: 借:庫存商品100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅海關(guān)繳款書13000 貸:銷售費用-海運費5000 銀行存款13000 預(yù)付貨款95000 這樣對嗎?
老師好!老師,收到運輸發(fā)票,銀行付款回單 分錄: 借:管理費用—運輸費 費用抵扣 貸:銀行存款 還是借:其他應(yīng)付款—某某物流公司 貸:銀行存款 以上兩個分錄哪個正確?謝謝!
老師好!老師,一般納稅人收到普票分錄如下: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款—A公司 對嗎?謝謝!
老師,旅行社開發(fā)票,開哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價值1000萬,公允價值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實發(fā)的呢?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
謝謝老師!老師,我暫時不給您好評,還有問題向您請教。行嗎?
沒問題,有問題您問就成,要是知道的肯定告訴您
老師好!老師,公司發(fā)了年終獎,也交了3千多元的個稅。交個稅分錄 借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貨:銀行存款 從工資中代扣個稅分錄 借:其他應(yīng)收款—代墊個稅 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?
對,沒錯的,是這么做賬