你好同學(xué)!暫估不需要處理,等發(fā)票來(lái)之后紅沖了就行。
暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時(shí)還需要調(diào)表?
老師,21年我們賬上暫估200萬(wàn),有30萬(wàn)是沒有成本的,12年匯算也調(diào)增了,余下的170萬(wàn)成本票回來(lái)沖了暫估,那賬上還有30萬(wàn)的暫估要怎么調(diào)賬呢
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
公司去年房租約四十萬(wàn)沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)怎么根據(jù)報(bào)表大概測(cè)算出企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本?
沒有金融服務(wù),能開具利息發(fā)票嗎?
郭老師,收到融資租賃公司開的發(fā)票,做什么科目,怎么做賬
清關(guān)資料和報(bào)關(guān)資料一樣嗎?都是發(fā)票和箱單嗎?
老師麻煩問(wèn)下,對(duì)方是出口外貿(mào)企業(yè),就給出這個(gè)扣款函,我們這邊怎么處理呢?想問(wèn)下賬務(wù)處理問(wèn)題,另外稅務(wù)需要什么材料呢
老師,我們送的那個(gè)快賬做賬的時(shí)候是可以選日期的是嗎?然后怎么把余額表導(dǎo)進(jìn)去?
老師,個(gè)人一年想開6萬(wàn)塊錢的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 需要繳納多少個(gè)稅
老師,公司這個(gè)月要轉(zhuǎn)股,做賬做結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?
老師,上海電子稅務(wù)局要求6.1號(hào)起全市社保費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書簽訂,這個(gè)沒交社保的單位需要簽嗎,這個(gè)是干嘛的
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,這種跨年紅沖的賬務(wù)處理怎么做呢
就是沒有發(fā)票回來(lái)
你們暫估是一個(gè)科目的嗎?納稅調(diào)整了可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用中
已經(jīng)暫估了成本,但是票不會(huì)回來(lái)
如果暫估不是單獨(dú)的科目,可以不用處理賬務(wù)了, 如果暫估的金額是單獨(dú)的科目,轉(zhuǎn)入成本中, 比如,購(gòu)入材料時(shí) 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在, 借:原材料 貸:原材料-暫估 這得看你當(dāng)時(shí)做賬時(shí)是怎么做的 如果購(gòu)入時(shí),你記 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在就不用管了 如果你當(dāng)時(shí)記賬是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在也不用管了,