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老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因為沒有發(fā)票 做匯算時已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢

2024-05-21 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-21 17:27

你好同學(xué)!暫估不需要處理,等發(fā)票來之后紅沖了就行。

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快賬用戶8383 追問 2024-05-21 17:52

就是沒有發(fā)票回來

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:55

你們暫估是一個科目的嗎?納稅調(diào)整了可以轉(zhuǎn)入成本費用中

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快賬用戶8383 追問 2024-05-21 17:57

已經(jīng)暫估了成本,但是票不會回來

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齊紅老師 解答 2024-05-21 18:03

如果暫估不是單獨的科目,可以不用處理賬務(wù)了, 如果暫估的金額是單獨的科目,轉(zhuǎn)入成本中, 比如,購入材料時 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在, 借:原材料 貸:原材料-暫估 這得看你當(dāng)時做賬時是怎么做的 如果購入時,你記 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在就不用管了 如果你當(dāng)時記賬是 借:主營業(yè)務(wù)成本/費用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在也不用管了,

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關(guān)鍵是那個暫估的金額是否還要支付?
2024-05-21
你好同學(xué)!暫估不需要處理,等發(fā)票來之后紅沖了就行。
2024-05-21
您好!這個做紅字分錄沖減
2024-05-21
您好,原來暫估時貸方有應(yīng)付賬款吧 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-21
正常做支付就可以了
2024-05-22
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