你好同學(xué)!暫估不需要處理,等發(fā)票來之后紅沖了就行。
暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時還需要調(diào)表?
老師,21年我們賬上暫估200萬,有30萬是沒有成本的,12年匯算也調(diào)增了,余下的170萬成本票回來沖了暫估,那賬上還有30萬的暫估要怎么調(diào)賬呢
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因為沒有發(fā)票 做匯算時已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
老師,啥叫價內(nèi)稅,啥叫價外稅呢?
就是沒有發(fā)票回來
你們暫估是一個科目的嗎?納稅調(diào)整了可以轉(zhuǎn)入成本費用中
已經(jīng)暫估了成本,但是票不會回來
如果暫估不是單獨的科目,可以不用處理賬務(wù)了, 如果暫估的金額是單獨的科目,轉(zhuǎn)入成本中, 比如,購入材料時 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在, 借:原材料 貸:原材料-暫估 這得看你當(dāng)時做賬時是怎么做的 如果購入時,你記 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在就不用管了 如果你當(dāng)時記賬是 借:主營業(yè)務(wù)成本/費用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在也不用管了,