你好,掛不了應(yīng)收賬款,掛應(yīng)收賬款你得做無票收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
年底全部應(yīng)收賬款余額如何整理出來,平時(shí)已出庫但未開票的放發(fā)出商品,等開票了才確認(rèn)收入!
老師 請(qǐng)問開出發(fā)票未收到款,又不確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢 正常的分錄就是 借:應(yīng)收賬款-單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那不確認(rèn)收入分錄賬務(wù)要怎么操作
以開票來確認(rèn)收入,那每個(gè)月銷售出庫要先做應(yīng)收暫估嗎
開了發(fā)票,但是貨物沒有出庫,不確認(rèn)收入怎么做分錄?
出庫不確認(rèn)收入,要開票或收款了才確認(rèn)收入,但是出庫就要應(yīng)收賬款掛往來,咋個(gè)做分錄。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
不交稅呢
你好,建應(yīng)收賬款帶主營業(yè)務(wù)收入。
老板想收到款才確認(rèn)收入交稅
你好,那就不要做賬,借發(fā)出商品貸庫存商品。
那怎掛往來賬
借應(yīng)收賬款 貸發(fā)出商品
你好,掛不了這一個(gè),這個(gè)分錄不對(duì)。這樣掛的話,你的應(yīng)收賬款余額也不準(zhǔn)確。
差的就是稅額對(duì)嗎
不對(duì),發(fā)出商品是成本。
那老師怎么做賬才對(duì)呢
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅銷項(xiàng)。這個(gè)是最準(zhǔn)確的。
這個(gè)就變成要交稅了對(duì)嗎?
啊對(duì)的,需要正常交稅。