您好, 五、存在下列情形之一的居民企業(yè),應(yīng)當(dāng)在報(bào)送年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表時(shí),填報(bào)國(guó)別報(bào)告: (一)該居民企業(yè)為跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)的最終控股企業(yè),且其上一會(huì)計(jì)年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的各類收入金額合計(jì)超過(guò)55億元。 最終控股企業(yè)是指能夠合并其所屬跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)所有成員實(shí)體財(cái)務(wù)報(bào)表的,且不能被其他企業(yè)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)。 成員實(shí)體應(yīng)當(dāng)包括: 1.實(shí)際已被納入跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的任一實(shí)體。 2.跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)持有該實(shí)體股權(quán)且按公開(kāi)證券市場(chǎng)交易要求應(yīng)被納入但實(shí)際未被納入跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的任一實(shí)體。 3.僅由于業(yè)務(wù)規(guī)?;蛘咧匾猿潭榷幢患{入跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的任一實(shí)體。 4.獨(dú)立核算并編制財(cái)務(wù)報(bào)表的常設(shè)機(jī)構(gòu)。 (二)該居民企業(yè)被跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)指定為國(guó)別報(bào)告的報(bào)送企業(yè)。 國(guó)別報(bào)告主要披露最終控股企業(yè)所屬跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)所有成員實(shí)體的全球所得、稅收和業(yè)務(wù)活動(dòng)的國(guó)別分布情況。
老師,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第36號(hào) 我司部分通過(guò)一達(dá)通出口,是不是可以去核定企業(yè)所得稅,這個(gè)的是算法是收入*4%*適用稅率呢
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:經(jīng)核實(shí)您實(shí)名關(guān)聯(lián)的納稅人存在1元以下應(yīng)納稅額,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于1元以下應(yīng)納稅額和滯納金處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第25號(hào))規(guī)定,可不予處理,請(qǐng)忽略上條短信。老師這個(gè)是什么意思呀?需要管嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 關(guān)于小額零星的規(guī)定,我怎么找不到呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)年報(bào) 關(guān)聯(lián)報(bào)表里面 是否無(wú)關(guān)聯(lián)交易,但符合國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第42號(hào)第五條規(guī)定,需要報(bào)送國(guó)別報(bào)告?這個(gè)是什么意思啊 必須申報(bào)嗎
依照《個(gè)體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局令第16號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局令第44號(hào)修訂)第九條規(guī)定,稅務(wù)系統(tǒng)根據(jù)您的當(dāng)期定額和發(fā)票匯總開(kāi)具金額孰高原則確定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額 這個(gè)是什么意思呢,我們的年核定應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無(wú)反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬(wàn)的應(yīng)收賬款不想收回來(lái)了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開(kāi)給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國(guó)外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開(kāi)具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國(guó)內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),需要開(kāi)具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開(kāi)具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過(guò)來(lái),增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開(kāi)始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián),從這個(gè)月開(kāi)始,對(duì)方每個(gè)月要求開(kāi)具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問(wèn),22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒(méi)有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
老師:我們公司控股另外一個(gè)公司(都是境內(nèi)的),去年全年沒(méi)得任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。這種需要申報(bào):關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)嗎?
您好,這個(gè)是需要申報(bào)的呢
是選擇最后一個(gè),上述情況均不符合嗎?
你好,是的,選擇最后一個(gè)