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老師,公司上個(gè)月已經(jīng)做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票56萬元,這個(gè)56萬的業(yè)務(wù)是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財(cái)務(wù)主管把這個(gè)56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調(diào)增里其他項(xiàng)調(diào)增56萬,那就是不影響我的利潤,這個(gè)操作是為什么呢,為什么又萬調(diào)增56呢

2024-05-20 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 19:29

同學(xué)您好, 因?yàn)槲覈鴮?shí)行的會計(jì)準(zhǔn)則是權(quán)責(zé)發(fā)生制,該業(yè)務(wù)是發(fā)生在23年的,對應(yīng)的收入應(yīng)當(dāng)在23年內(nèi)確認(rèn),所以相應(yīng)的成本也應(yīng)當(dāng)歸于23年內(nèi),即使是24年才支付該業(yè)務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:36

因?yàn)楣旧蟼€(gè)月已經(jīng)做過匯算清繳并繳稅7000元,納稅調(diào)增里其他項(xiàng)調(diào)增56萬,這樣就不會由于23年成本調(diào)整而影響稅費(fèi)動。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 19:39

那我這個(gè)56萬成本放進(jìn)去又從別的東西調(diào)出來豈不是沒用到它

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 19:53

又為什么要在24年5月31號之前萬支付完呢

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齊紅老師 解答 2024-05-20 20:22

24年5月31號完成支付這個(gè)成本就能按照會計(jì)準(zhǔn)則歸納入23年的成本,按照法律規(guī)定需要在5月31號前完成去年的匯算清繳。 “那我這個(gè)56萬成本放進(jìn)去又從別的東西調(diào)出來豈不是沒用到它”? 這個(gè)問題是具體調(diào)了別的哪項(xiàng),和24年的業(yè)務(wù)相關(guān)嗎? 如果是會計(jì)主動調(diào)的,他應(yīng)該考慮的更多的是稅務(wù)的合規(guī)性和合法性。另外,您所說的成本票沒有用不到的,入賬了都會用到。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 21:15

就放在納稅調(diào)增的其他項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-05-20 21:25

好的,這種一般是為了稅務(wù)合規(guī)性,期間費(fèi)用歸入期間。因?yàn)橐呀?jīng)四月份

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齊紅老師 解答 2024-05-20 21:26

匯算清繳了,說通俗點(diǎn),可能是會計(jì)人員調(diào)增項(xiàng)原本就是預(yù)留給這個(gè)勞務(wù)費(fèi)成本的

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 22:06

這樣調(diào),是不是說明這個(gè)56萬的成本金額就沒發(fā)揮到作用呢,就等于56換了一個(gè)地方而已呀

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齊紅老師 解答 2024-05-20 22:33

也不是。只要入賬了有有作用的。不要把它局限在 23 年里看。因?yàn)槟愕钠髽I(yè)是長期做下去的。納稅調(diào)增也不是憑空調(diào)出來的。還有一種可能是會計(jì)事先因?yàn)榇_認(rèn)收入同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬務(wù)已經(jīng)處理了只是沒票?,F(xiàn)在有票了入賬之后做了稅務(wù)調(diào)整。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 22:45

不是的,是公司要股權(quán)變更,然后去開的發(fā)票入去年成本,股權(quán)變更會涉及個(gè)稅是吧,個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益的減什么

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齊紅老師 解答 2024-05-21 01:02

股權(quán)變更為什么會開票勒?確實(shí)是會涉及個(gè)稅,個(gè)稅依據(jù)是雙重課稅,公轉(zhuǎn)私是股東的收益確實(shí)是有個(gè)稅。資產(chǎn)負(fù)債表減什么?這個(gè)不涉及到減什么,股權(quán)變更對公司來說它沒有變,只是所有者變了。

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您好,入到23里賬里是權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個(gè)不能入到24年 其他項(xiàng)調(diào)增56萬是不敢退稅,怕被查賬了, 我們年報(bào)和匯繳已申報(bào)
2024-05-20
同學(xué)您好, 因?yàn)槲覈鴮?shí)行的會計(jì)準(zhǔn)則是權(quán)責(zé)發(fā)生制,該業(yè)務(wù)是發(fā)生在23年的,對應(yīng)的收入應(yīng)當(dāng)在23年內(nèi)確認(rèn),所以相應(yīng)的成本也應(yīng)當(dāng)歸于23年內(nèi),即使是24年才支付該業(yè)務(wù)成本。
2024-05-20
同學(xué)你好。我是這么理解的。本屬于23年的成本在今年拿到發(fā)票,主管入賬到23年這部分沒問題可以在匯算清繳抵扣。正常情況下,23年是不需要繳納企業(yè)所得稅的。
2024-05-20
你好,之前這個(gè)暫估了嗎?
2024-05-20
第一個(gè),你們單位成立了多長時(shí)間了? 因?yàn)橛行┑胤剿幸?guī)定,第三年開始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負(fù)來交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
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