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老師您好,問一下小規(guī)模稅盤維護(hù)費(fèi)做賬跟借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣時跟,應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅額借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),那應(yīng)交稅費(fèi)借方不是一直有數(shù),這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

2024-05-20 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 16:08

你好,這個抵增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就成

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快賬用戶9657 追問 2024-05-20 16:09

這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:09

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款

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快賬用戶9657 追問 2024-05-20 16:11

那應(yīng)交增值稅不是借方一直有數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:12

應(yīng)交稅費(fèi)借貸差額最后交稅了就沒有余額了。

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快賬用戶9657 追問 2024-05-20 16:25

我以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致現(xiàn)在借方有一個應(yīng)交增值稅的借方有一個460,貸方減免稅額460,這個要怎么調(diào)整才平

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:27

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款

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你好,這個抵增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就成
2024-05-20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-05-12
?你好? ? ? ? ??支付時借管理費(fèi)用,貸銀行存款, 抵減的時候做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? ?正數(shù)? ?借管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 這樣來處理。? ? ?
2021-05-24
你好,對的是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2022-07-22
不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,原因是,你在做應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個明細(xì)科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-10-02
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