你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
老師,23年做的以前年度損益調(diào)整,在做22年的匯算清繳時,能否調(diào)減
老師,23年收到一筆22年的開服務(wù)費發(fā)票入了以前年度損益調(diào)整了,坐23年的企業(yè)所得稅匯算這個損益調(diào)整得數(shù)要填在哪里啊
我公司22年報表發(fā)現(xiàn)錯誤,23年的時候我做了以前年度損益調(diào)整,那么在23年匯算清繳時需要調(diào)整報表嗎
我公司22年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)22年報表錯誤,23年的時候我做了以前年度損益調(diào)整,那么在23年匯算清繳時需要調(diào)整報表嗎
請問老師,利潤表中的財務(wù)費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
22年做了收入報了,沒有開票。23年又開了票
你好,那你2022年的時候已經(jīng)做了這個收入申報是嗎?如果是的話,2023年不需要調(diào)整。
嗯,做了收入申報。23年又開了票,如果不調(diào)整,那23年開了票又是一筆收入了啊
你好,那你開了發(fā)票怎么做的?
22年,做的借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;23年開票的時候,做的紅沖借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整,開票后,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
那你2022年的時候是不是調(diào)減了收入
因為你紅沖了以前年度損益調(diào)整。
嗯,相當于是嘛。因為不能做主營收入的負數(shù),就做的以前年底損益調(diào)整。22年申報的時候又是報了的
相當于我調(diào)減了,23年應(yīng)該做進去,就不用去申報了哦
那你調(diào)解了2022年,那你2023年就得做收入。
這個沒有問題,因為你2022年也是少交了稅款。
哦,一時沒有反應(yīng)過來。我一直以為我應(yīng)該調(diào)。還有就是22年無票收入和23年的實際開票收入不一樣,這個差額怎么處理呢,老師
你好,2022年和2023年單獨看都是不一致的,他兩年合計起來是一致的。你這種情況下只能這么做的。
意思就是不調(diào)??墒俏业臅媹蟊砗蜕陥蟊淼慕痤~就不一樣了
你好,那你去年已經(jīng)不一致了,你要調(diào)整的話能調(diào)整去年的啦
是因為你去年不一致,導(dǎo)致今年也不一致。
謝謝老師,那我沒法調(diào)了。只有不管了,因為22年的匯算不是我做的,我一個代賬的會計就只能做到這份上了。前期的賬我沒法查,連留抵稅就和賬上不一樣,像高速過路費這種做了抵扣,由于賬上做了費用,我也只有把稅額那部分金額給調(diào)增處理,因為他們前期沒有把稅分出來
可以的,可以忽略的。