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老師我有一個家居制造業(yè)公司一般納稅人,剛接手,看到前面的進貨發(fā)票憑證做了借原材料 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款,其中有幾張憑證做了借原材料 借其他應付款-待抵扣進項稅 貸應付賬款 為什么要這樣做的不一樣呢

2024-05-19 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-19 09:50

你好,同學,待抵扣進項稅額有可能是前期取得進項發(fā)票較多,需要掛往來賬,但是當月還不需要那么多進項稅額,就先放到這個科目過渡一下。等需要進項稅額時再轉(zhuǎn)出到應交稅費-應交增值稅(進項稅額)中。

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 09:59

老師,那不掛可以嗎,讓他多在應交稅費-應交增值稅-進項稅這分錄里好了

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:43

同學,計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),是需要在電子稅務系統(tǒng)中勾選發(fā)票的,如果都記進去了,說明當月進項都勾選了,有可能會導致有進項留抵。若果企業(yè)前期有欠增值稅的情況,就會直接抵扣掉。

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 10:46

老師我的意思是不做這個待抵扣的分錄行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:51

不做的話,對應的發(fā)票是不能掛賬的。

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 11:02

老師我就是這么做,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我以前這么做的,一年做一次

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 11:03

發(fā)票掛賬是什么意思,

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 11:04

當時進項稅多了還退稅了

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 11:04

我把收到所有發(fā)票都認證了這可以的吧

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 11:05

老師我這樣的操作流程對嗎

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 12:11

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-19 13:11

你好,同學,發(fā)票掛賬就是記賬的意思。如果當期收到的進項稅額不勾選認證的話,發(fā)票就先不記賬。當月收到的進項票是不是都需要勾選認證,視企業(yè)具體情況而定,不是一定都要在當月認證,需要自己籌劃一下。

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快賬用戶9579 追問 2024-05-19 17:16

老師我先認證了,留抵代扣有什么不妥嗎。我有點迷糊了,麻煩老師分解

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齊紅老師 解答 2024-05-19 19:41

你好,沒什么問題。只是有的企業(yè)因為前期欠稅,不想留那么多進項。因為要確保以后有足夠的進項抵扣,不想交前期欠的稅款。正常情況下,收到的進項都可以抵扣的。

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