您好,是的,沒有現(xiàn)成的,應(yīng)收賬款要明細到各客戶
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師您好!因為公司要建內(nèi)賬,之前10月份時錄過期初,輔助核算客戶供應(yīng)商都設(shè)置過,包括固定資產(chǎn)卡片,后來老板又說從1月建賬,我還沒有初始化,想問問那些我設(shè)置過的數(shù)據(jù)有部分還能用,可以導(dǎo)出來再格式化嗎?是精斗云軟件
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務(wù)軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗,結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師我們是軟件企業(yè),我們公司下面有好多個體戶都是核定征收的,但是綁著我們公司扣一些個稅和增值稅等,個體戶不能自己扣稅,我看之前會計都把這些稅做在了勞務(wù)成本,做完后就結(jié)轉(zhuǎn)到了主營成本,之后收到退回來的稅就又沖勞務(wù)成本,導(dǎo)致勞務(wù)成本是負數(shù),這樣又進入到存貨,導(dǎo)致存貨金額是負數(shù)
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?