同學(xué),你好 恩恩,可以的
個人獨(dú)資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報綜合所得個稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時不允許扣除的個人所得稅稅款包含綜合所得申報扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個是否不允許扣除要調(diào)增?
您已在經(jīng)營所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報, 可先更正經(jīng)營所得申報,否則上述項目將默認(rèn)為0。 確定 老師:您好! 我沒有申報這個,但是現(xiàn)在報個人所得稅有這個怎么處理?
老師,個稅匯算清繳的時候提示6萬的扣除數(shù)在經(jīng)營所得里已經(jīng)扣除了,但是經(jīng)營所得申報的收入是0怎么才能把這6萬改到綜合所得里扣除呢
老師,個稅匯算清繳時候,提示22年有經(jīng)營所得,扣除的6萬用在了經(jīng)營所得上,可是沒有啊,之前的公司早就注銷了,
老師個體工商戶,查賬征收。經(jīng)營所得稅匯算清繳的時候已經(jīng)交稅了?,F(xiàn)在不是開始個人所得稅年度的綜合所得稅匯算了嗎?之前經(jīng)營所得稅申報的時候沒有把專項扣除填上,現(xiàn)在叫老板填了就可以申請退稅把?
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理