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Q

想咨詢一下,出口銷項收入是免稅,那它對應的進項我認證了一部分怎么辦呀?正常出口的進項稅不是可以退稅嗎? 但是我認證了一部分怎么辦呀?

2024-05-17 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-17 20:56

商貿還是生產 生產的就是需要抵扣勾選

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:00

外貿企業(yè)他從別人那里進貨,然后再賣出

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:01

從22年開始一年就有一次出口,今年還沒有業(yè)務

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:01

22年有一批出口,23年有一筆

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:02

你已經認定了這些,需要開紅字信息表,讓對方給你重新開,然后選擇退稅勾選。

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:04

那我們這樣的企業(yè) 出口對應的進項是可以退稅是吧?

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:05

這是我們兩次的進項,但是只有其中兩張做了勾選認證,那做出口進項退稅是全部可以退嗎?還是只是針對勾選的這兩張才能退呀?

這是我們兩次的進項,但是只有其中兩張做了勾選認證,那做出口進項退稅是全部可以退嗎?還是只是針對勾選的這兩張才能退呀?
這是我們兩次的進項,但是只有其中兩張做了勾選認證,那做出口進項退稅是全部可以退嗎?還是只是針對勾選的這兩張才能退呀?
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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:08

你好,你去查一下有退稅率吧,只要有退稅率就行,只能退稅勾選的

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:12

去哪里查呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:17

https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 可以用這個查詢一下的

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:20

是輸入進項這個名稱查嗎?

是輸入進項這個名稱查嗎?
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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:20

但是代碼我不知道啊

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:23

輸入名稱也可以查

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:24

名稱是 車燈用電子芯片 嗎?輸入這個就行嗎?

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:24

代碼可以不輸呀?但是我沒查到呀

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:25

老師,這個查的對嗎?

老師,這個查的對嗎?
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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:26

我輸入的是微電子組件搜出來的,稅率是13%,那他這個怎么退稅呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:30

退稅率是13%,如果你購入的稅率也是13%的話,那就按照發(fā)票上面的稅額來退

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:34

進項稅率是13

進項稅率是13
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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:35

但是專管員今天讓我們自己核查看是不是有違規(guī)抵扣進項,那我應該怎么和專管員溝通呢? 這兩張抵扣的算違規(guī)了嗎??

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:44

你跟他說你抵扣錯了,然后你再調整一下就行

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:46

那也就是說,這兩張進項不應該做認證對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:49

是的對的,是這個意思

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:51

那我如果做進項稅轉出那就要補稅了是吧?那可以退稅那個事怎么弄???

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:51

是先轉出補稅?再申請退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 21:54

你已經抵扣了嗎?如果你空的話需要進項轉出,需要補稅的 先進項轉出,讓銷售方紅沖,然后讓他再給你重新開,你再選擇退稅勾選退稅

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:57

2張發(fā)票已經進項認證抵扣完了, 那現在第一步就是要做2張發(fā)票的進項稅轉出是吧? 然后補稅 把稅交了。在讓客戶重新給我們開發(fā)票嗎? 然后我們在申請退稅是吧?

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快賬用戶8513 追問 2024-05-17 21:57

認證的兩張這樣操作, 那其他進項發(fā)票還沒認證的,是直接可以申請退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:00

對的是的,其他的你選擇退稅勾選之后申請退稅

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商貿還是生產 生產的就是需要抵扣勾選
2024-05-17
你這個需要去稅務局和海關了,這個系統(tǒng)都要去說明的
2019-06-27
同學你好 ,當月的增值稅納稅申報,出口退稅,這兩個要分開,不要混在一起;
2021-08-03
你好,等買了稅盤再申報就可以了
2020-08-14
您好!這個自己領用的部分,沒有退稅的吧 這個不退稅就行
2024-05-29
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