商貿還是生產 生產的就是需要抵扣勾選
出口一般人商貿企業(yè)報稅: 您好 因為我還沒買稅控盤,不能認證進項,我可以先報收入部分嗎? 是填表一的免稅 和減免稅申報表的免稅,兩個地方嗎? 在退稅前再認證進項票,可以嗎?
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉內銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項金額應該怎么進行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉內銷的。
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
全出口外貿公司,收到進項增票,與報關單退稅聯核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當月有好幾筆出口收入,進項發(fā)票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
老師,我想問下,出口退稅查的都是第一筆出口的貨物嗎?假如我三月出口了一筆,4月也出口了1筆,相對應認證進項發(fā)票,那我可以申請退稅的時候,用4月出口的那一筆去申請退稅給稅局稽查嗎
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關財務文件,應該是讓我說明B公司能夠達到沖抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現在稅務局讓我就沖抵行為提供相關文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現在怎么處理
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
外貿企業(yè)他從別人那里進貨,然后再賣出
從22年開始一年就有一次出口,今年還沒有業(yè)務
22年有一批出口,23年有一筆
你已經認定了這些,需要開紅字信息表,讓對方給你重新開,然后選擇退稅勾選。
那我們這樣的企業(yè) 出口對應的進項是可以退稅是吧?
這是我們兩次的進項,但是只有其中兩張做了勾選認證,那做出口進項退稅是全部可以退嗎?還是只是針對勾選的這兩張才能退呀?
你好,你去查一下有退稅率吧,只要有退稅率就行,只能退稅勾選的
去哪里查呀?
https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 可以用這個查詢一下的
是輸入進項這個名稱查嗎?
但是代碼我不知道啊
輸入名稱也可以查
名稱是 車燈用電子芯片 嗎?輸入這個就行嗎?
代碼可以不輸呀?但是我沒查到呀
老師,這個查的對嗎?
我輸入的是微電子組件搜出來的,稅率是13%,那他這個怎么退稅呀?
退稅率是13%,如果你購入的稅率也是13%的話,那就按照發(fā)票上面的稅額來退
進項稅率是13
但是專管員今天讓我們自己核查看是不是有違規(guī)抵扣進項,那我應該怎么和專管員溝通呢? 這兩張抵扣的算違規(guī)了嗎??
你跟他說你抵扣錯了,然后你再調整一下就行
那也就是說,這兩張進項不應該做認證對嗎?
是的對的,是這個意思
那我如果做進項稅轉出那就要補稅了是吧?那可以退稅那個事怎么弄???
是先轉出補稅?再申請退稅嗎?
你已經抵扣了嗎?如果你空的話需要進項轉出,需要補稅的 先進項轉出,讓銷售方紅沖,然后讓他再給你重新開,你再選擇退稅勾選退稅
2張發(fā)票已經進項認證抵扣完了, 那現在第一步就是要做2張發(fā)票的進項稅轉出是吧? 然后補稅 把稅交了。在讓客戶重新給我們開發(fā)票嗎? 然后我們在申請退稅是吧?
認證的兩張這樣操作, 那其他進項發(fā)票還沒認證的,是直接可以申請退稅嗎?
對的是的,其他的你選擇退稅勾選之后申請退稅