同學(xué),你好 嗯嗯,是的
請(qǐng)問下,我們分公司為幾個(gè)員工繳納社保,工資在總公司發(fā)放,分公司8月社保忘扣款了,那分公司申報(bào)8月份個(gè)稅是直接零申報(bào)嗎?(我們是總分公司兩邊都有申報(bào)個(gè)稅的,分公司申報(bào)社保費(fèi)這方面當(dāng)收入,總公司發(fā)放工資也申報(bào)個(gè)稅。)
老師你好,我們總分公司是在一個(gè)賬套里,共用一個(gè)報(bào)表只有收入分開了,平時(shí)申報(bào)分公司申報(bào)報(bào)表都是零,分公司工商年檢可以填0,把分公司收入并入到總公司嗎
老師,分公司不單獨(dú)做賬,由總公司統(tǒng)一做賬,但是工商年報(bào)是分開申報(bào)的,那工商年報(bào)分公司的收入金額填0嗎?
請(qǐng)問,我們公司有個(gè)分公司,但分公司不獨(dú)立核算,只報(bào)增值稅,個(gè)稅,以前個(gè)稅都報(bào)在總公司的,現(xiàn)在殘保金30人以下免稅,公司的員工有40多人,是不是可以總公司報(bào)一部分人,分公司報(bào)一部分,就可以不用交殘保金了?分公司也要報(bào)殘保金。
老師您好,我想問一下我們分公司有個(gè)人員買社保,這些費(fèi)用是不是都可以出到總公司的費(fèi)用里面分公司非獨(dú)立核算
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎