借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸銀行存款
一個(gè)二月份的費(fèi)用有發(fā)票,員工墊付的,但是沒(méi)有記入記賬憑證和報(bào)表里,現(xiàn)在4月份要怎么做分錄
4月份工資人事在制表的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)的工資要交403的稅,但是工資表里沒(méi)有體現(xiàn),5月份進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候繳了403的稅,請(qǐng)問(wèn)4月份的賬務(wù)怎么做?5月份實(shí)際扣稅的時(shí)候又怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
有一張4月的餐飲發(fā)票,還沒(méi)有在4月底給員工實(shí)際報(bào)銷,需要在4月份入賬嗎?怎么做分錄呢?5月份報(bào)銷后怎么做賬呢?
長(zhǎng)投權(quán)益法下,投資后,我向聯(lián)營(yíng)企業(yè)甲銷售一個(gè)成本100的存貨,賣價(jià)150,年底存貨還沒(méi)賣出去,甲凈利潤(rùn)1050,為什么算投資收益時(shí)要1050-50=1000,這個(gè)的底層邏輯是什么呢,我實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)50,甲賣沒(méi)賣出和我有什么關(guān)系呢,還是說(shuō)法律上規(guī)定需要這么處理
請(qǐng)問(wèn),A公司付款一筆業(yè)務(wù)給甲公司,實(shí)際上這筆款是應(yīng)該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開(kāi)票給A,A是不是要開(kāi)票給這三家公司?
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)所得分值不低于60分,且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。 老師好,我想問(wèn)一下,如果今年申報(bào)科技型中小企業(yè),那么此第五項(xiàng)是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
我公司租賃費(fèi)100萬(wàn),租賃期是2024年10月至2025年10月,每個(gè)季度開(kāi)25萬(wàn)發(fā)票,但是房主最后季度發(fā)票不能開(kāi)了,要等2026年1季度給我們開(kāi),可以嗎
24年的折舊未提,今年9?補(bǔ)提,借:以前年度損益,結(jié)轉(zhuǎn)到了,本年利潤(rùn)_未分配利潤(rùn),所需調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)嗎?
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報(bào)關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,我們公司2023年有兩臺(tái)車,賣給別的公司了,當(dāng)時(shí)開(kāi)了二手車銷售發(fā)票,但是銷售辦理人員沒(méi)有給我們我們財(cái)務(wù),在電子稅務(wù)局也沒(méi)有查到二手車發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)未申報(bào)收入,現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警,說(shuō)我們沒(méi)有報(bào)車子的收入。我們可以補(bǔ)報(bào)在今年嗎
請(qǐng)問(wèn)深圳新公司,小規(guī)模,現(xiàn)在第一次開(kāi)發(fā)票需要先申請(qǐng)嗎?還是能直接開(kāi)?
公允價(jià)值變動(dòng)損益屬于當(dāng)期損益?
馬上考中級(jí)人特別的燥看不進(jìn)去書(shū)怎么看,報(bào)了財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法
4月怎么做呢,借其他應(yīng)付 貸管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
費(fèi)用是借方你怎在貸方呢
那應(yīng)該怎么做呢
借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 支付給個(gè)人 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
另外,請(qǐng)問(wèn)老師,我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同,甲方要求我們開(kāi)增值稅普票過(guò)去,適用多少稅率呢?是6%的服務(wù)費(fèi) 咨詢費(fèi)普通發(fā)票嗎?還是有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同6%,這個(gè)沒(méi)優(yōu)惠
開(kāi)的是普票,是不是可以走簡(jiǎn)易征收 按3%呢?
你需要先去備案這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)征
公司新成立,還沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)
那可以簡(jiǎn)易計(jì)征,但是不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
備案了簡(jiǎn)易征收以后,等于是所有的業(yè)務(wù)都按照簡(jiǎn)易征收的規(guī)定去執(zhí)行嗎?還是說(shuō)只有咨詢類之類的合同開(kāi)票才適用簡(jiǎn)易征收呢
一般都簡(jiǎn)易計(jì)稅了,很少單個(gè)