借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸銀行存款

一個二月份的費(fèi)用有發(fā)票,員工墊付的,但是沒有記入記賬憑證和報表里,現(xiàn)在4月份要怎么做分錄
4月份工資人事在制表的時候領(lǐng)導(dǎo)的工資要交403的稅,但是工資表里沒有體現(xiàn),5月份進(jìn)行申報的時候繳了403的稅,請問4月份的賬務(wù)怎么做?5月份實際扣稅的時候又怎么做賬?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
有一張4月的餐飲發(fā)票,還沒有在4月底給員工實際報銷,需要在4月份入賬嗎?怎么做分錄呢?5月份報銷后怎么做賬呢?
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報關(guān)單嗎,收到的報關(guān)單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺銷售時把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實現(xiàn)了庫存的實時同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財務(wù)報表,從決策者角度出發(fā)可以展開哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報關(guān),A又委托B,那B填報關(guān)單的時候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰?,生產(chǎn)銷售單位填誰?還有境內(nèi)貨源地填啥?
4月怎么做呢,借其他應(yīng)付 貸管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
費(fèi)用是借方你怎在貸方呢
那應(yīng)該怎么做呢
借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 支付給個人 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
另外,請問老師,我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同,甲方要求我們開增值稅普票過去,適用多少稅率呢?是6%的服務(wù)費(fèi) 咨詢費(fèi)普通發(fā)票嗎?還是有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同6%,這個沒優(yōu)惠
開的是普票,是不是可以走簡易征收 按3%呢?
你需要先去備案這個簡易計征
公司新成立,還沒有相關(guān)業(yè)務(wù)
那可以簡易計征,但是不可以再抵扣進(jìn)項稅
備案了簡易征收以后,等于是所有的業(yè)務(wù)都按照簡易征收的規(guī)定去執(zhí)行嗎?還是說只有咨詢類之類的合同開票才適用簡易征收呢
一般都簡易計稅了,很少單個