同學,你好 直接的分錄發(fā)一下
調整以前多計提的印花稅.放在了稅金及附加.以前年度損益調整分錄怎么寫呀
稅務風險提示,企業(yè)所得稅匯算,需要調賬的話,是調整2022年的賬還是調整到2023 年?調賬的有,把個稅計入了稅金及附加,把2021年4季度的稅金及附加計提到2022年了,該怎么調?
老師,請問我去年稅金及附加忘記計提了,今年計提的話,需要做以前損益年度調整嗎?請問會計分錄怎么做的???
請問一下,發(fā)現(xiàn)以前2022年計提稅金及附加計提多了怎么調整啊
請問一下,發(fā)現(xiàn)以前2022年計提稅金及附加計提多了怎么調整啊
就是附加稅不是有優(yōu)惠減半征收嗎50%,以前的會計按100%計提稅金及附加,但是交出去的稅額是減半征收了,科目就出現(xiàn)了余額, 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了怎么調整呢
同學,你好 做返分錄,沖銷就行了