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請問一下,發(fā)現(xiàn)以前2022年計提稅金及附加計提多了怎么調整啊

2024-05-16 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-16 15:38

同學,你好 直接的分錄發(fā)一下

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快賬用戶4039 追問 2024-05-16 16:00

就是附加稅不是有優(yōu)惠減半征收嗎50%,以前的會計按100%計提稅金及附加,但是交出去的稅額是減半征收了,科目就出現(xiàn)了余額, 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:42

同學,你好 做返分錄,沖銷就行了

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借應交稅費 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-16
同學,你好 直接的分錄發(fā)一下
2024-05-16
匯算清繳進行納稅調增,然后將多計提的金額轉入未分配利潤
2024-05-16
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交城建稅等 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-05-17
你好,同學 本期可以直接計提的,以前年度損益調整科目不過利潤表,謹慎使用
2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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