如果無法區(qū)分,則不能抵扣增值稅
求教 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供廣告服務(wù),境內(nèi)公司需要代扣代繳增值稅。 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供設(shè)計服務(wù),適用增值稅零稅率。我理解正確嗎?。我以前做過一道題,記不太清楚了。就是涉及境內(nèi)境外的。這個點我老是錯
老師好,我們給境外公司開服務(wù)費的形式發(fā)票,按無票收入確定收入就可以吧,增值稅稅率就是正常的6%,可以用進項可以正常抵扣,對嗎
2.大連明珠會展有限公司主要從事展覽會的組織、策劃招展等,提供境內(nèi)外會議展覽服務(wù),適用6%增值稅稅率。2019年6月份提供境內(nèi)會展服務(wù)不含稅收入170萬元,提供境外會展服務(wù)收入190萬元,屬免稅項目。購入設(shè)備、辦公用品等共計20萬元(不含增值稅),均取得增值稅專用發(fā)票。6月初留抵增值稅額2600元,5月末加計抵減額余額為零。計算6月份應(yīng)繳納增值稅額
2.大連明珠會展有限公司主要從事展覽會的組織、策劃招展等,提供境內(nèi)外會議展覽服務(wù),適用6%增值稅稅率。2019年6月份提供境內(nèi)會展服務(wù)不含稅收入170萬元,提供境外會展服務(wù)收入190萬元,屬免稅項目。購入設(shè)備、辦公用品等共計20萬元(不含增值稅),均取得增值稅專用發(fā)票。6月初留抵增值稅額2600元,5月末加計抵減額余額為零。計算6月份應(yīng)繳納增值稅額
我公司給境外提供的服務(wù)是免增值稅的,給境內(nèi)提供的服務(wù)是正常交增值稅的,然后進項用于免稅項目不是不能抵扣增值稅嘛,但是我公司辦公地址發(fā)生的電費,這個沒法區(qū)分是用于境內(nèi)還是境外,取得進項發(fā)票,可以抵扣增值稅不
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營范圍,可以開具勞務(wù)費的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計入到工資總額里面嗎?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表一行(工資薪金支出賬載金額)填報包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費支出四、工會五、各類基本社會保障性繳款嗎?
老師,請問去年10月報銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
營業(yè)執(zhí)照啥時候?qū)從??最遲
您好老師:請教您一個問題哦,民非企業(yè)那個限定性收入支出怎么做分錄呀?
請問養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?
老師,請問一下我們是新能源公司。開發(fā)票水電費的。購進電纜。放材料采購 庫存商品 還是原材料?。?/p>
老師您好,公司購買的托盤,庫房用??梢灾苯舆M入到管理費用-其他 嗎?還是必須要記到周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里,領(lǐng)用時再計入到管理費用-其他? 謝謝