是的對(duì)的,是這么做的,看利潤(rùn)表里面就行。
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報(bào)表A類里的營(yíng)業(yè)成本怎么算? 是利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額嗎
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)表A類 上的營(yíng)業(yè)收入跟成本在賬上怎么去查這個(gè)對(duì)應(yīng)的金額,我查了一級(jí)科目沒有對(duì)上金額
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是看上年12月的科目余額表嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國(guó)際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
那么納稅調(diào)整這些看科目余額表哇?
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們是小微企業(yè)嘛,但是小微企業(yè)優(yōu)惠那一欄不允許直接填數(shù)據(jù),是哪里沒對(duì)嗎?基礎(chǔ)表有勾選小微企業(yè)
納稅調(diào)整明細(xì)表是有不允許抵扣的,你們有不允許抵扣的嗎?
小型微利企業(yè),這里面是自動(dòng)填寫的,你單位是盈利的嗎?盈利的話,用利潤(rùn)乘以20%,第一行里面自動(dòng)計(jì)算出來的,如果是虧損的話,這里就是零。
虧損還是盈利是看當(dāng)年12月末利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額?
當(dāng)年的是這么做的。
比如我老板問我這個(gè)月賺了還是虧了,賺了好多,我應(yīng)該給他哪個(gè)數(shù)據(jù)?
他問這個(gè)月的,那你就看利潤(rùn)表本月。靜力軟。
看這個(gè)月本月凈利潤(rùn)。
好的,老師應(yīng)付職工薪酬職工工資本年貸方為2,借方為1,這種情況怎么填寫匯算表的賬載金額呢?這個(gè)差額直到現(xiàn)在還存在,而且一直沒時(shí)間去找哪里有問題
匯算清繳之前支付出去多少?l
職工工資借方15萬 貸方16萬
實(shí)際支付出去多少,匯算清繳之前你這樣的話,上面顯示著你還有1萬沒有支付。
是的科目余額在貸方,而且在23年年初這個(gè)科目就有貸方余額,23年過程中又增加了一點(diǎn),這個(gè)怎么處理呢?
你好,截止到匯算清繳之前,你支付出去的工資是多少?能回復(fù)一下嗎?就是12月份的工資在1月份發(fā)下去。這個(gè)借方也包含進(jìn)去呀。
老師,我們是每個(gè)月26號(hào)發(fā)上月26號(hào)到本月25好的工資,我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的
那你這個(gè)一全部都是2023年的嗎?如果是的話,賬載金額2 實(shí)際金額稅收金額1。
就是當(dāng)年工資發(fā)放的所有工資就是職工工資的借方累計(jì),也就是實(shí)際發(fā)生額,也是稅收金額
然后匯算表的當(dāng)年計(jì)提的工資就是職工工資的貸方累計(jì),也就是賬載金額,,對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
那么如果我后面月份找到以前財(cái)務(wù)哪里做錯(cuò)了,要怎么處理這個(gè)稅務(wù)問題呢?需要處理嗎?
你好,去更正申報(bào)的。