你好,這個(gè)進(jìn)入準(zhǔn)業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)金融公司為貿(mào)易公司提供擔(dān)保的擔(dān)保費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)金融擔(dān)保公司對(duì)外擔(dān)保了一筆,合同約定擔(dān)保金額為28000元,我方按擔(dān)保金額收取3%的擔(dān)保費(fèi),財(cái)務(wù)怎么做賬
老師好,我司為其他公司提供貸款擔(dān)保,收到擔(dān)保費(fèi),這個(gè)擔(dān)保費(fèi)屬于金融服務(wù),不能開(kāi)具專(zhuān)票抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,我們企業(yè)是貿(mào)易公司,金融公司為我們提供擔(dān)保,我們支付費(fèi)用后,他們給我們開(kāi)具了“金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi)”的普通發(fā)票。這個(gè)怎么入賬?
你好對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是計(jì)入管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)。