你好,沒有核定的按購入和銷售貨物的不含稅金額合計申報
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
老師,請問印花稅是什么時候申報?。坑』ǘ惖慕痤~是怎么確定的?。抠忎N合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
老師,我申報印花稅時可以按開票銷售額交稅嗎?還是非要按購銷合同上的金額來?
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
印花稅在哪里采集,找不到
5月,6月,產(chǎn)生的人工費用,但沒有營業(yè)收入,是先掛賬,等7月有收入了再做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 指的是啥 子目是啥 稅局給新增的
老師,我24年福利費計提多了,匯算清繳的時候,已經(jīng)調(diào)增,補稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費沖掉?
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
當(dāng)月開票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本?下個月有成本,但沒收入,要怎樣處理?
你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人,季度申報營業(yè)收入為0,只有一筆利息收入3元,上季度凈利潤為-275.87元,那本季度收入,成本,利潤怎么填
老師 你好 請問這個稅費怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報
老師好,請問應(yīng)聘代賬公司的會計,與在企業(yè)做會計的區(qū)別有哪些,我目前在一家小企業(yè)工作半年,因為是投資公司,有一般納稅人,規(guī)模,其中還有合伙企業(yè),但都是0申報,這也是我取得會計證后從事的第一份工作,近期希望可以做工作的變動,可以應(yīng)聘到代賬公司做會計,但是看了代賬公司的要求,與自己的經(jīng)驗差距還是挺多的,我應(yīng)該在哪些方面提升自己,請老師給予指導(dǎo),謝謝
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同