您好,這個(gè)是可以的,可以

老師想問(wèn)您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤(rùn)負(fù)30多萬(wàn),其它應(yīng)付款50萬(wàn),老板說(shuō)想把度的利潤(rùn)做成扭虧為盈,開(kāi)始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊(cè)的,到24年底報(bào)表利潤(rùn)18萬(wàn)多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤(rùn)做到89萬(wàn)了,庫(kù)存虛高到1000萬(wàn)了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬(wàn)了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬(wàn)),3.往來(lái)亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬(wàn),生產(chǎn)占了40萬(wàn),是否能調(diào)整,以上問(wèn)題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤(rùn),享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開(kāi)一百多萬(wàn)發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問(wèn)一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(wàn)(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 其他應(yīng)付款 9萬(wàn) 貸:銀行存款12萬(wàn) 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開(kāi)對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊


幾年前的發(fā)票也行?
你們個(gè)體戶是一般納稅人嗎
不是的呢
不是的話,那就別抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
不能抵嗎?
不是一般納稅人,怎么抵扣增值稅啊。。
那有什么稅收優(yōu)惠?
個(gè)體戶的所得稅,不超過(guò)200萬(wàn)的利潤(rùn),減半證書(shū)
減半征收的這個(gè)是
增值稅啊
增值稅的話,是按照小規(guī)模的,季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅政策
好的,謝謝!
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝