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老師,您好!企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造企業(yè),新接手了一家飼料廠生產(chǎn)制造企業(yè),也就是A把公司轉(zhuǎn)給了B公司。3月和4月的工資、水電,都是由前面公司(A公司)已經(jīng)支付了,但3和4月的產(chǎn)品生產(chǎn)以及銷售都屬于我們B公司的。這種情況我們需要把他們(A公司)已經(jīng)幫我們(B公司)付的工資、水電、員工社保,付給A公司。我們B公司怎么操作,老師?

2024-05-15 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-15 11:51

能讓對方給你們開發(fā)票的嗎?

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:01

老師,對方不開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:02

你好,那就正常做賬,你正常支付,但是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:03

比如電費,電費發(fā)票供電局已經(jīng)直接以A公司抬頭開了,我們可以根據(jù)發(fā)票按我們承擔的電費和進項稅額,轉(zhuǎn)給我們B公司嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:07

你好 可以的 可以這么做的

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:28

好的,老師 我們工資,電費,社保,也是我們也是需要計提嗎,老師?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:29

你好,這個誰來申報個稅?如果工資你們申報個稅的話,需要計提。如果不是的話,做勞務(wù)費不用計提,直接做就行,直接交就行,不用做地鐵了,水電費的也不不用。

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:44

都是由我們承擔、申報,他們只是這兩個月幫我們代付一下。他們這兩個月暫時幫我們代支付,我們需要把這幾筆費用付給他們A公司。 這種情況下,工資,社保,水電費我都需要計提了,是吧老師?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:46

水電費的你之前如果沒有做的話,直接補到這個月,直接借制造費用、管理費用、貸銀行存款就行,不用再計提了。

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:46

工資的話需要填寫的。

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:47

哦,那3月份的工資、社保需要計提不,老師?

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:48

哦,那3月份的工資、社保需要補計提不,老師?

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:52

好的,老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:53

要的 社保 工資必須通過應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶3576 追問 2024-05-15 12:54

知道了,謝謝老師。 祝您一切都如意!

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:57

不用客氣,工作愉快,非常感謝。

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2024-05-15
同學您好,建議B公司把錢打給收購的這家企業(yè),由這家企業(yè)打給A公司
2024-05-15
您好,需要A開票過來,水電直接開水電費發(fā)票,工資社保開服務(wù)費發(fā)票 借:管理費用等 -水電費 管理費用-服務(wù)費
2024-05-16
您好,我們是受托方 受托方的會計核算流程: (1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認,只需要在備查簿中備查登記。 (2)在加工過程中: 對于發(fā)生的相關(guān)費用及人工成本,做如下分錄: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料 應(yīng)付職工薪酬等 (3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄: ①確認加工勞務(wù)收入 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷) ――應(yīng)交消費稅 ②結(jié)轉(zhuǎn)加工過程中發(fā)生的成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 ③將原來備查登記的受托加工物資注銷。 (4)按規(guī)定繳納消費稅 借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款
2024-06-22
你好,同學。 可以這樣處理的。你這后面收到相關(guān)單據(jù),就平賬處理
2020-10-25
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