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公司底下有多個分銷團體,如果客戶那邊涉及修理,一般會找一個固定的個體合作,但是他們都是私下打款,月底匯總金額,讓對方開發(fā)票,我們這邊給業(yè)務員報銷;這樣有個問題,就是一張發(fā)票可能對應著多人的報銷,這種入賬需要寫情況說明么?

2024-05-15 11:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-15 11:04

稅務沒有要求 寫一下也很好,方便你來核對和管理

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快賬用戶7755 追問 2024-05-15 11:06

好的好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:10

?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦

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稅務沒有要求 寫一下也很好,方便你來核對和管理
2024-05-15
你好,你開錯了,然后沖紅,接著再開正確的藍字發(fā)票是不會補交稅的,因為你正負相抵了,跟之前交的稅是一樣多的。
2021-07-13
中間商實際賺的是中間的服務費是吧?那這個就按合同開服務對應的,這個發(fā)票就對。
2022-11-11
你好 ;? 不開票就得報無票收入處理的 。 正常報無票收入 ; 成本發(fā)票 沒有取得就匯算調整? 是的?
2021-12-22
你好,同學。 你這是屬于往來款項,你就讓這企業(yè)間把這些款項轉了,就清了的。 你這個別如果沒有歸還,相互間有往來款項余額是正常的。
2020-09-18
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