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老師,你好,2023年銀行扣手續(xù)費,當(dāng)時是沒有發(fā)票,直接入賬:財務(wù)費用,然后今年2024年申請發(fā)票,發(fā)票日期是2024年,那些發(fā)票是直接粘在2023年憑證,還是做2024年憑證,(2024年5月30日前取得發(fā)票)

2024-05-15 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 10:25

你好,贊鍋和發(fā)票一樣的,你可以直接粘貼到去年。正規(guī)的是應(yīng)該紅沖之前的在做發(fā)票。

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快賬用戶7278 追問 2024-05-15 10:27

是在2024年紅沖2023年發(fā)票嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-15 10:28

是的,對的,是這么做的。

頭像
快賬用戶7278 追問 2024-05-15 10:31

怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-15 10:33

借,其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。

頭像
快賬用戶7278 追問 2024-05-15 10:34

我們當(dāng)時2023年入賬:借:財務(wù)費用 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶7278 追問 2024-05-15 10:34

不涉及其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-15 10:34

以后按照我上面的來寫可以嗎?你做不了銀行存款,那你能做借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎?

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你好,贊鍋和發(fā)票一樣的,你可以直接粘貼到去年。正規(guī)的是應(yīng)該紅沖之前的在做發(fā)票。
2024-05-15
你好,做到2023年,然后你抵扣增值稅是從一月份開始抵扣。
2024-01-05
是的同學(xué),23年的憑證附件你可以把付款單附進去作為23年憑證的附件。
2023-12-12
你好,當(dāng)時2023年抵扣了沒有。
2024-07-25
你好! 貸:財務(wù)費用 負(fù)數(shù) 進項稅部分 借:進項稅
2024-03-09
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