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老師,公司公寓過戶給法人,0過戶的,公司開票給法人怎么做賬務(wù)處理

2024-05-15 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-15 10:31

同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 10:52

開發(fā)票這個(gè)要怎么錄的

開發(fā)票這個(gè)要怎么錄的
開發(fā)票這個(gè)要怎么錄的
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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:56

同學(xué)你好你們是房地產(chǎn)開發(fā)商?

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 10:58

不是,我們是科技有限公司來的,當(dāng)時(shí)20年公司買了公寓,現(xiàn)在過戶到法人名下

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:01

同學(xué)你好 那就是我開始給你的分錄

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 11:06

有差額,開票給個(gè)人不是開1770433嗎

有差額,開票給個(gè)人不是開1770433嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:09

同學(xué)你好 按你們協(xié)商的金額來開票

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 11:12

那差額放到哪里去呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:18

同學(xué)你好 差額計(jì)入營業(yè)外

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 11:55

通過借:應(yīng)收賬款的呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:56

也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外哦

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 12:11

老師,是這樣子的嗎

老師,是這樣子的嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:14

先都做借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理貸銷項(xiàng) 然后收不回來的借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 12:15

發(fā)票上面稅額是0來的

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:16

開的不是正式發(fā)票嗎 稅額為啥是零

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 12:18

這張發(fā)票就是稅局幫忙開的,你看看

這張發(fā)票就是稅局幫忙開的,你看看
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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:19

那你就按上面的來做分錄 不做銷項(xiàng)

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快賬用戶6569 追問 2024-05-15 12:21

你剛剛發(fā)我的分錄嗎,還是我發(fā)給你的

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:28

我剛才發(fā)給你的哦

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同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)
2024-05-15
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024-05-11
同學(xué),你好 相當(dāng)于正常出售車,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
2022-06-14
沒有問題的,這個(gè)當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)嗎?
2023-12-15
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
2022-04-13
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