1.配額申請: 對于有配額限制的產(chǎn)品,如鳳爪、白糖等,您需要先向相關(guān)部門提出申請。 管理部門會根據(jù)規(guī)定將配額分配給申請人。 憑借進口配額證明,您可以申領(lǐng)進口許可證。 若配額未使用完,需要將未使用的配額交還配額管理部門。 1.稅率問題: 每種產(chǎn)品的進口稅率可能不同,您需要查詢最新的關(guān)稅稅率信息。例如,白糖的普通稅率是125%,但關(guān)稅配額稅率為15%。 在計算關(guān)稅時,還需要考慮增值稅和消費稅等其他稅費。 1.做賬和報賬: 在進口產(chǎn)品時,您需要記錄每筆交易的詳細信息,包括交易日期、數(shù)量、價格、稅費等。 根據(jù)這些信息,您可以制作財務(wù)報表,如資產(chǎn)負債表、利潤表等。 報賬時,您需要將相關(guān)單據(jù)和報表提交給稅務(wù)部門進行審核。 1.增值稅發(fā)票申領(lǐng): 增值稅發(fā)票的申領(lǐng)通常需要在稅務(wù)部門或指定的電子稅務(wù)局網(wǎng)站上進行。 您需要填寫申領(lǐng)信息,包括發(fā)票種類、數(shù)量等。 申領(lǐng)成功后,您可以在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取發(fā)票。 對于大額交易,如糖一船都是上億的,可能需要提前與稅務(wù)部門溝通,了解發(fā)票申領(lǐng)的額度限制和特殊流程。 1.發(fā)票開具: 在銷售產(chǎn)品時,您需要按照實際交易金額開具增值稅發(fā)票。 發(fā)票上需要注明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、單價、稅率等信息。 請確保發(fā)票的開具符合稅務(wù)部門的規(guī)定和要求。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個基金產(chǎn)品,然后會有一個第三方進行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經(jīng)申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因為這個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報所得稅嗎?
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團旗下的,現(xiàn)在他個稅匯算清繳顯示要補30萬的個稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個稅,然后,他實際交了多少個稅,算出這個差額,是我們公司要承擔(dān)的,來我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計了,稅就交的少了,然后這個差額,就是我們公司要給他的。
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報,我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因為他們是掛職,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
白糖,鳳爪,柴油都需要交哪些稅?
同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅關(guān)稅 成品油還有消費稅
請問稅率這些是關(guān)注哪個官網(wǎng)可以查詢到
你問什么稅率呢 么有官網(wǎng)查全部的
像關(guān)于你剛才說的這些稅率都關(guān)注哪個官網(wǎng)
都可以分開百度搜索 沒有專門的網(wǎng)站
老師你好,如果我的商品有增值稅,附加稅消費稅這些,那是不是我開發(fā)票上面就會都體現(xiàn)在發(fā)票里頭
同學(xué)你好 發(fā)票上只有顯示增值稅
那其他的稅種呢?
這個不在發(fā)票上顯示的 是開票方自己計算繳納的
請問我現(xiàn)在申領(lǐng)發(fā)票是要紙質(zhì)版的還是電子發(fā)票比較好呢
同學(xué)你好 電子發(fā)票和數(shù)電發(fā)票
電子和數(shù)電不是一樣的嗎
同學(xué)你好 不是一樣的哦