作為小規(guī)模納稅人,營業(yè)成本沒有發(fā)票的情況下,通常是不可以直接填報抵扣的。 在稅務(wù)處理中,發(fā)票是記錄交易和確認成本的重要依據(jù)。如果營業(yè)成本沒有相應(yīng)的發(fā)票作為支持,稅務(wù)部門可能會質(zhì)疑這些成本的真實性,從而影響企業(yè)的稅務(wù)申報和抵扣。
老師,老板在一個單位有工資,報個稅,交個稅。另外還有個小規(guī)模納稅人,報經(jīng)營所得,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人經(jīng)營所得,要匯算清繳,兩邊沒聯(lián)系吧,直接報就可以吧
小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到,要怎么匯算清繳填報?直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎?因為小規(guī)模不用填A(yù)105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報的財務(wù)報表對不上沒關(guān)系嗎?
老師小規(guī)模納稅人可以收專票 收到的專票不抵扣 可以直接做成本嗎
請問小規(guī)模納稅人季度申報所得稅暫估利潤偏低時,可以把沒有成本票在匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?
老師,小規(guī)模納稅人在填報匯算清繳時可以不用填寫收入及成本支出明細表嗎?
老師,129題難道不是按實際收取的交消費稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實際收取的只有3.51啊,難道消費稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計算嗎?有點不懂
老師好,我想問一下,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺類),申報單位承諾提供1000萬經(jīng)費,這個經(jīng)費要簽合同書時要做詳細預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費用資本化怎么做賬?整個過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計提的有哪些
老師,小規(guī)模時候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計算每個產(chǎn)品單品的出成?
請老師寫下完整會計分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實繳?
公司是快餐店年營業(yè)收入是有10萬左右,日常采購的菜和調(diào)味品沒有取得發(fā)票,如果不能計入營業(yè)成本,那計入管理費用可以嗎?還是沒有取得發(fā)票就不填報?
沒有發(fā)票計入費用也是不能抵扣
同學(xué)好,問題反饋已收到。補充下回答:稅務(wù)局是以票控稅,所以所有的成本跟費用都必須要有發(fā)票,沒有發(fā)票就不能在所得稅前扣除,就要納稅調(diào)增。