在《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中,需要填寫關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅的相關(guān)信息。 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,填寫高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅的金額。這個金額通常會在填寫完其他相關(guān)信息后,由系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和適用的優(yōu)惠稅率自動計算得出
申報季度所得稅時,填寫A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中“國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”是不是用利潤總額*10%?
老師你好,申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,高新企業(yè)的國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅的計算公式是什么
匯算清繳 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表A107041第31行 國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅 這個具體怎么算
匯算清繳的時候,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表,這個國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減怔企業(yè)所得稅這個金額怎么填寫啊
老師,國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅,這一項(xiàng)怎么填寫哦
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。