你好 1% 現(xiàn)在小規(guī)模有優(yōu)惠政策,按這個(gè)來(lái)交一下季度300,000普通發(fā)票也不需要交的
老師好,現(xiàn)在公司賣二手車,是按什么稅率交稅???我公司當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是小規(guī)模,沒(méi)有抵扣不進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在那個(gè)發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)幫我們公司開(kāi)的,上面就只有一個(gè)總額3000元,但是沒(méi)有稅
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)車時(shí)未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車,我給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候按哪個(gè)稅率開(kāi)票,我當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候?qū)Ψ浇o我開(kāi)的普票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)!
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開(kāi)的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來(lái)開(kāi)票,交多少稅呢?
老師:公司的車(買車的時(shí)候賣方給我們公司開(kāi)了13%的進(jìn)項(xiàng)票,公司一直沒(méi)有抵扣),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)給個(gè)人,如何交稅,按幾個(gè)點(diǎn)交?
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
我們現(xiàn)在是一般
你好,那就按照2%來(lái)繳納的。
抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)的按13%交嗎
對(duì)的是的,即使沒(méi)有抵扣過(guò)的,如果是2013年之后買來(lái)的,也得按照13%交。
賣給個(gè)人和公司都是這樣是不
是的是的,你要交稅的
做賬應(yīng)該計(jì)入哪里,營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師能不能寫(xiě)個(gè)分錄
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額能作為銷售額入賬報(bào)稅嗎
不能 這個(gè)是含增值稅的
那我價(jià)稅分離之后按稅額和價(jià)格做賬交增值稅是不
你好是的 對(duì)的 是這么做的
需不需要考慮這個(gè)車折舊的余額啥的
你好,需要的,我上班里面給你寫(xiě)了,累計(jì)折舊不是那一個(gè)
我的意思是交增值稅用不用考慮折舊這些事
算增值稅的金額依據(jù)用不用考慮折舊這些,還是按照交易價(jià)格來(lái)算就行
增值稅直接按照含稅的金額/1.03×2%就行。
不是,我的意思是算增值稅只考慮交易價(jià)格就行是不
對(duì)的對(duì)的是這個(gè)意思的呀。