您好 匯算清繳職工薪酬實際發(fā)生的填科目余額表的應(yīng)付職工薪酬-工資 借方發(fā)生額
匯算清繳里的職工薪酬支出表里的實際發(fā)生額是已哪個數(shù)據(jù)為依據(jù)
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬看科目余額表的哪里
匯算清繳職工薪酬實際發(fā)生的填科目余額表的哪里
這個應(yīng)付職工薪酬工資匯算清繳賬載實際發(fā)生,稅收怎么填,這是23年的科目余額表
老師,所得稅匯算清繳里的職工薪酬的賬載金額,實際發(fā)生額是不是都是賬里計提的職工薪酬?也就是科目余額表里應(yīng)付職工薪酬-工資的本年累計發(fā)生額?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
那這樣賬載小于實際,賬載不是填貸方嗎,貸方66000,借方70000,
稅收填那個
請問應(yīng)付職工薪酬科目貸方上年有余額么
應(yīng)付職工薪酬期初9187.8,借方70752.8,貸方66565.期末5000,賬載實際發(fā)生稅收分別填多少
應(yīng)付職工薪酬期初9187.8? 去年的匯算清繳這個金額怎么填的? 是不是上年計提? 然后匯算清繳的時候上年扣除了?
去年直接根據(jù)管理費(fèi)用工資填的
那您根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填寫帳載金額 實際發(fā)生額 稅收金額
都填66565嗎請問三個
三項都填66565就可以了哈
社保公積金也都填貸方累計嗎
詳細(xì)講一個這個為什么這么填嗎,這個表不懂,正常應(yīng)該怎么填
社保公積金也都填貸方累計