你好,是按照實際的銷售數量來結轉成本。
沖紅發(fā)票相關分錄問題:我主要是數量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數量是6件,那么沖收入就按票上數量6件做負數,沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結轉成本的時候是要結轉本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉利潤的時候為什么只轉4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結轉成本的時候要按照實際賣出的4件成本結轉嗎,利潤轉收入是按照-6件轉的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結轉成本的時候這個數量到底按照哪個數來結轉,收入轉利潤我是理解的,要實際數量減去沖紅數量,成本的我就不懂了。
老師,每個月的銷售成本是按開出的發(fā)票數量結轉還是按實際出庫數量結轉呢
#提問#老師結轉銷售成本我是按照倉庫發(fā)給我的月底庫存銷售匯總表上的數量結轉成本,還是按照我財務已開發(fā)票的銷售數量入賬,問問,目前開票晚,導致兩邊銷售不一致
#提問#老師每個月結轉的銷售成本我是按照財務上開出發(fā)票的數量結轉還是按照當月倉庫實發(fā)的數量結轉?
每個月銷售的產品有一部分是下個月才開發(fā)票,結轉銷售成本是根據本月開的發(fā)票的金額對應的數量結轉還是根據本月實際出庫貨權轉移給客戶的數量結轉呢
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理啊?
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉讓給C公司,是0元轉讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
實際銷售數量,那就是按本月開票數量來結轉成本嗎? 我們開票是可能上個月發(fā)貨了的,可能次月才開票
對,就是比如說你本月開票了,銷售了多少,根據開票銷售數量結轉。
老師,你看我做的這個進銷存表格對嗎? 入庫數量是我們工廠實際發(fā)貨數量,也是實際給我們開進項票的數量,出庫是實際開票數量。 那我1月份結轉成本就是 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品—阻隔乳液(開票數量8600*進價25 貸:庫存商品—防油劑(19200*70 貸:庫存商品—氫氟醚(500*進貨單價) 對嗎?
我看著你這么做是沒問題。
好的,謝謝謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝