可以的,可以這么做的。
之前會(huì)計(jì)做的賬跟銀行流水上對(duì)不上怎么處理,就是銀行賬單上有的交易之前會(huì)計(jì)沒(méi)做賬,我要補(bǔ)做嗎,不補(bǔ)可以嗎,來(lái)年的匯算清繳該怎么辦
老師麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,公司去年有工資也申報(bào)工資了,可到匯算清繳前公司銀行流水也沒(méi)有給到我,到現(xiàn)在才給我銀行流水我看到去年的工資都在今年4月份發(fā)放,但我的匯算清繳都是0,我的賬該怎么做?
老師有個(gè)公司做內(nèi)賬,他是兩個(gè)抬頭,兩個(gè)銀行流水,但是他是一家,沒(méi)辦法區(qū)分來(lái)計(jì)算,我可不可以只記24年的費(fèi)用,銀行流水也只選擇對(duì)應(yīng)24年的收入支出錄入,可不可以呢?24年的銀行里有支付 23年發(fā)票的費(fèi)用,材料采購(gòu)的,還有人員工資的成本社保等。這些我都不入可以嗎?會(huì)不會(huì)有影響,他要的就是24年實(shí)際的盈虧和支出?
我們一個(gè)小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來(lái)的。 之前一直沒(méi)有興業(yè)銀行這個(gè)賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個(gè)興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來(lái),把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來(lái)才發(fā)現(xiàn),這個(gè)賬戶其實(shí)從20年就有,以前流水還很大。 從22年開(kāi)始基本就不再使用,每年就只扣個(gè)手續(xù)費(fèi)之類(lèi)的。 因?yàn)殇N(xiāo)戶的時(shí)候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會(huì)顯示-530.29元。
老師好,客戶公司銀行流水只有繳納社保的,一直催客戶打印銀行回單流水做賬,現(xiàn)在已經(jīng)欠下2023年11月至24年3月的賬,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在補(bǔ)做賬,稅務(wù)局申報(bào)表有必要去更正嗎?還是這個(gè)月季度報(bào)正常報(bào)就可以了呢?
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
老師,1圖和2圖我想問(wèn)這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問(wèn)為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒(méi)有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開(kāi)始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫(xiě)?去年無(wú)需繳稅,有退稅,沒(méi)選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫(xiě),是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說(shuō)明處怎么寫(xiě)?