不是,管理費用下的工資社保%2B主營業(yè)務(wù)成本下的工資社保
老師你好,我們有個合同沒給客戶開發(fā)票,有具體的金額,請問這個收入可以暫估嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,采購的廚房用品鍋碗瓢盆這些收貨時,是不是進入輔助材料?謝謝
老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進項稅的??
老師你好,請問一下,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的費用可以報銷嗎?比如車票,加油費
行政單位購買辦公用品(預(yù)算會計和財務(wù)會計)的分錄分別怎么寫
請問老師計提工資交社保怎么做賬
您好。老師,這是我公司的工資憑證,我想問下如果個人社保部分需要公司承擔(dān),我的憑證需要怎么調(diào)整
老師,請問申報印花稅是按照月報還是季度還是年度,企業(yè)好像沒申報過
申報出口退稅后,貸方應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–出口退稅 ,貸方期末一直有余額,正常嗎?
老師,公司對外投資在陜西的企業(yè),然后陜西的這家企業(yè)可以給公司開成本票嗎
但是填完,期間費用那張表工資總額就對不上了
職工薪酬與期間費用的工資總額,無關(guān)。
但不一樣爆黃
不會,這二者沒有必然聯(lián)系
匯算清繳的職工薪酬那職工賬載實際稅收根據(jù)科目余額表的哪幾個數(shù)填
是應(yīng)付職工薪酬,還是管理費用職工工資
是是應(yīng)付職工薪酬
那分別填應(yīng)付職工工資的期初貸方發(fā)生期末嗎
是按應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額
分別看哪個,賬載看哪里的,實際發(fā)生看哪里,稅收看哪里
應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,是賬載。都發(fā)放了,則實際與稅收,金額與賬載一致