你好,這個(gè)代抵扣認(rèn)證了沒(méi)有?
經(jīng)營(yíng)分析和報(bào)表分析有什么區(qū)別?
制造企業(yè)外購(gòu)模具配件如何賬務(wù)處理?
老師,聘用臨時(shí)人員發(fā)工資需要拿身份證去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票嗎?協(xié)會(huì)沒(méi)有在稅務(wù)局登記可以不用代扣代繳嗎?
預(yù)支買(mǎi)菜,做賬,怎么做表格
老師,這個(gè)為什么要除以10000,沒(méi)有看明白
公司轉(zhuǎn)款到股東個(gè)人,股東個(gè)人又支付了工程介紹費(fèi)及這些白條費(fèi)來(lái)沖他的掛賬,在算所得稅前是扣除出這些費(fèi)用的,稅務(wù)檢查時(shí)會(huì)有什么影響
老師,別人叫我放法人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)有限責(zé)任公司的股東有2個(gè)人,分別是夫妻雙方,這種情況下是以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任,還是需要承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任?。?/p>
7月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,稅額4600,8月全額紅沖,可以在申報(bào)并繳納完7月所屬期增值稅后申請(qǐng)退稅4600嗎?還是要等到9月初申報(bào)萬(wàn)8月屬期增值稅再申請(qǐng)退稅?
采購(gòu)貨物商品返利,先按原價(jià)付款,次月返利,怎么寫(xiě)分錄
現(xiàn)在還沒(méi)有
那你準(zhǔn)備認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)嗎?如果是的話(huà),這個(gè)發(fā)票能拆開(kāi)嗎?拆不開(kāi)的話(huà),你不想交稅,那就全部認(rèn)證,然后留底。
我之前咨詢(xún)過(guò),說(shuō)可以不用全部認(rèn)證,但也有說(shuō)要全認(rèn)證的然后直接留抵就可以,老師我想問(wèn)一下是留抵好呢還是不留抵好呢
你好不留底最好不要留底。留底的話(huà),有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橛行┑胤蕉悇?wù)局他不允許留底,他會(huì)要求你們處理了。你不申請(qǐng)退稅,那就做無(wú)票收入。
那我們公司現(xiàn)在那些待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都是可以拆開(kāi)的,我是不是可以先不用認(rèn)證,需要多少就認(rèn)證多少
是的對(duì)的,可以這么做的
那如果認(rèn)證的話(huà)我是選擇先認(rèn)證以前開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票還是沒(méi)有這個(gè)時(shí)間限制,什么時(shí)間的都可以
哦,沒(méi)有時(shí)間限制的,現(xiàn)在長(zhǎng)期都是有效。
留抵的怎么做分錄呢老師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快