你好,借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。 項目上的,借工程施工工資 貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
請問一下我們是建筑安裝公司,我們工地都是在當?shù)卣埖呐R時工,到了年末,在勞務公司開的勞務費發(fā)票,這種我們工地完工之后,確認成本的時候,人工費該怎么確定呢,分錄該怎么出呢
我們是一個企業(yè),請的一個餐飲公司里面的廚師,給我們企業(yè)員工做飯。這種情況,對方開票,應稅勞務服務種類名稱應該選啥啊
老師,請問一下,建筑勞務公司,我們是一個班組在其中一個工地做幾個月,然后工資是對方公司直接付農(nóng)民工專戶,這種我們是做工資還是進成本呢,然后分錄分別應該怎么出呢
老師,我想請教一個問題,假如我們公司是建筑行業(yè),但是有兩種情況,我們是在房地產(chǎn)商承包的工地,修一個小區(qū),然后材料由我們公司購買,采購的材料和工地上一部分人員工資應該計入什么科目呢?還有假如找了一個人做水電,這個人先墊付購買的材料和這個人的工資計入什么科目呢,然后工地上的其他工人我們下面又有勞務公司承包,但材料還是由我們公司購買
老師,請問一下建筑勞務公司里面,我們有兩種員工,一種是公司固定人員的工資,一種是項目上面的工人,這兩種應該怎么出分錄呢
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址