你好,如果實際有提供服務(wù)是可以開的。
我們和醫(yī)院簽的醫(yī)療培訓(xùn)合同,就是我們聘請醫(yī)生護士培訓(xùn)護工,醫(yī)院給我公司開醫(yī)療服務(wù)發(fā)票可以嗎?
公司是一家整形美容醫(yī)院,公司與黑戶貸合作的,客戶到醫(yī)院做項目,沒錢可貸款,貸款公司同意后下款到公司。問題是,客戶要求開發(fā)票,我們要開給客戶嗎?如果開的話轉(zhuǎn)賬是貸款公司轉(zhuǎn)的款,開票給客戶,三流不一致
老師好 我公司是做醫(yī)療美容的,有個客戶在我們這做水光項目,她想以單位的名稱開發(fā)票,可以么?
老師好 我公司是做醫(yī)療美容的,有個客戶在我們這做水光項目,她想以單位的名稱開發(fā)票,可以么?
您好老師,請問醫(yī)療美容醫(yī)院可以開票給公司嗎?就是公司付款給我們購買的美容項目,這個可以開票嗎?
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎?內(nèi)賬由于上學(xué)期出庫給了食堂,我就沖減管理費用-福利費,借:管理費用-福利費-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費基數(shù)最低是7162,因為基數(shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請教你一個問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費比如是7000,開的普票。借管理費用貸現(xiàn)金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個人獨資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個未分配利潤在轉(zhuǎn)讓時還繳納股息紅利分配交20%個稅嗎?可以平價轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個點嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個點交稅的
老師,咱們這個軟件報表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費能做招待費嗎?本公司目前還沒有車