你好,是公司的結(jié)算單,沒有確認收入嗎?影響大就需要調(diào)整以前年度損益,更正申報企業(yè)所得稅
我5月匯算清繳時調(diào)整了所得稅,因此用了以前年度損益調(diào)整,那這個以前年度損益調(diào)整的金額怎么在利潤表上提現(xiàn)?
老師,9月的賬,我做了一次以前年度損益調(diào)整的賬,這個還用把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?
老師,我想調(diào)整一筆以前年度多記帳的費用,今年調(diào)整,不影響所得稅,不需繳納所得稅,去年公司虧損,我是不是只需要將以前年度損益的余額直接轉(zhuǎn)入未分配利潤。那么,去年的報表需要調(diào)整嗎?還我今年1季度的報表也要調(diào)整嗎?
老師,以前賬務上還多問題 余額不對 我都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整了 這個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 調(diào)整的這個金額我打算調(diào)整所得稅 可以嗎
老師,以前會計瞎做呢 往來科目應該余額為0的 現(xiàn)在還掛的數(shù)字 我都余額調(diào)整到以前年度損益調(diào)整了 這個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 調(diào)整的這個金額我打算調(diào)整所得稅 可以嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師 我發(fā)錯了 不是結(jié)算單
是我 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款
我現(xiàn)在要報所得稅年報 這個怎么報
我做了一筆這個憑證
可以具體說下業(yè)務的情況嗎,影響不大可以不調(diào)整以前年度損益。主要看業(yè)務對報表的影響
是以前的會計瞎做呢 本來往來應該沒有余額才對 現(xiàn)在賬上還掛的往來余額 我想處理掉
需要查找以前做的憑證,我看都是預付,余額貸方約41萬 是什么原因形成的,一般預付余額在在借方的
就是以前的會計不會記賬 瞎記呢
可以截圖看下之前的憑證分錄么,要對應調(diào)整的
其實就是費用 他給掛賬了
是不是沒有發(fā)票,做的預付賬款的情況
不知道具體情況呢 賬不在 看不到
要是沒有發(fā)票的情況,這個不用調(diào)整。需要協(xié)調(diào)取得發(fā)票 如果是有發(fā)票這樣做就需要調(diào)整以前年度損益,你做的分錄是對的。 只是還需要調(diào)整未分配利潤 盈余公積 企業(yè)所得稅,然后更正申報23年的企業(yè)所得稅,再匯算
我再24年4月的賬上調(diào)整的話 報23年的所得稅還不能申報這個是吧?
是在24年4月調(diào)整以前年度損益,再更正23年企業(yè)所得稅申報,之后匯算23年年報 如果是沒有發(fā)票確認的預付賬款,賬是沒錯的,先不需要調(diào)整