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老師,以前賬務上還多問題 余額不對 我都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整了 這個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 調(diào)整的這個金額我打算調(diào)整所得稅 可以嗎

老師,以前賬務上還多問題  余額不對 我都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整了 這個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎  調(diào)整的這個金額我打算調(diào)整所得稅  可以嗎
2024-05-13 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 09:18

你好,是公司的結(jié)算單,沒有確認收入嗎?影響大就需要調(diào)整以前年度損益,更正申報企業(yè)所得稅

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:19

老師 我發(fā)錯了 不是結(jié)算單

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:19

是我 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:20

我現(xiàn)在要報所得稅年報 這個怎么報

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:20

我做了一筆這個憑證

我做了一筆這個憑證
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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:20

可以具體說下業(yè)務的情況嗎,影響不大可以不調(diào)整以前年度損益。主要看業(yè)務對報表的影響

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:22

是以前的會計瞎做呢 本來往來應該沒有余額才對 現(xiàn)在賬上還掛的往來余額 我想處理掉

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:26

需要查找以前做的憑證,我看都是預付,余額貸方約41萬 是什么原因形成的,一般預付余額在在借方的

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:33

就是以前的會計不會記賬 瞎記呢

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:33

可以截圖看下之前的憑證分錄么,要對應調(diào)整的

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:34

其實就是費用 他給掛賬了

其實就是費用 他給掛賬了
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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:36

是不是沒有發(fā)票,做的預付賬款的情況

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:37

不知道具體情況呢 賬不在 看不到

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:39

要是沒有發(fā)票的情況,這個不用調(diào)整。需要協(xié)調(diào)取得發(fā)票 如果是有發(fā)票這樣做就需要調(diào)整以前年度損益,你做的分錄是對的。 只是還需要調(diào)整未分配利潤 盈余公積 企業(yè)所得稅,然后更正申報23年的企業(yè)所得稅,再匯算

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快賬用戶6871 追問 2024-05-13 09:41

我再24年4月的賬上調(diào)整的話 報23年的所得稅還不能申報這個是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:43

是在24年4月調(diào)整以前年度損益,再更正23年企業(yè)所得稅申報,之后匯算23年年報 如果是沒有發(fā)票確認的預付賬款,賬是沒錯的,先不需要調(diào)整

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你好,是公司的結(jié)算單,沒有確認收入嗎?影響大就需要調(diào)整以前年度損益,更正申報企業(yè)所得稅
2024-05-13
您好,這個的話,是可以調(diào)整的,可以
2024-05-13
你好,只要把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以,
2022-03-07
利潤表體現(xiàn)的是當年的損益,不體現(xiàn)以前年度的損益
2021-07-14
同學你好 這個會影響的 這個是影響跨年損益的
2024-05-24
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