同學(xué)你好 算當(dāng)月增值稅怎么算 看當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額
老師,建筑業(yè)有異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,增值稅及附加稅金。本月申報(bào)抵扣的時(shí)候,怎么填,是在相應(yīng)稅種的那幾張表上填對(duì)應(yīng)抵扣數(shù)據(jù)
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售階段(預(yù)繳增值稅)12月做了延期申報(bào)增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報(bào)期限,打開增值稅申報(bào)時(shí)沒有看到增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào) 只有增值稅及附加稅費(fèi)一般納稅人申報(bào)表?請問這個(gè)延期申報(bào)的增值稅表怎么填?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
一般納稅人,算當(dāng)月增值稅怎么算,建筑企業(yè),有預(yù)繳,上月還有結(jié)余,領(lǐng)導(dǎo)讓看上月報(bào)表及及對(duì)應(yīng)賬上,這怎么看
老師,請問我們上海D類企業(yè) 上個(gè)月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個(gè)月申報(bào)時(shí) 申報(bào)表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500,抵消了這個(gè)月的應(yīng)交增值稅(這個(gè)月增值稅本來要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個(gè)37.5呢?不懂,請老師講講 謝謝
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件