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你好 老師去年有無票的成本的 想問一下匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)納稅調(diào)增在哪個(gè)表里面填寫呢?A105000---中的扣除類項(xiàng)目中的第十七條 其他?

2024-05-11 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 14:50

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3732 追問 2024-05-11 14:52

嗯 這部分支出 是員工的報(bào)銷 就是沒有票 按照會(huì)計(jì)上來說這個(gè)是可以正常報(bào)銷付款的 只是稅法上不認(rèn)可 納稅調(diào)整就行吧

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:55

可以的,可以這么做的。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2024-05-11
同學(xué)你好,對(duì)的,就是填寫到這一行的。
2021-05-09
您好 請(qǐng)問提示是什么樣子的
2022-04-15
你可以在**A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的第30行“(十七)其他”**填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。 在這一行中,填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項(xiàng)目金額。由于成本票有異需要進(jìn)行納稅調(diào)整,對(duì)應(yīng)的金額可以填在這里。 若賬載金額(即會(huì)計(jì)處理的金額)≥稅收金額(即按稅收規(guī)定應(yīng)確認(rèn)的金額),則在第3列“調(diào)增金額”填報(bào)賬載金額與稅收金額的差額;若賬載金額<稅收金額,那么在第4列“調(diào)減金額”填報(bào)賬載金額與稅收金額差額的絕對(duì)值。
2024-07-11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫賬的金額
2023-05-22
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